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用友t3反结账后怎么办(用友t3如何反结帐)

admin 2023-04-30 用友报价 59 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友t3反结账后怎么办的知识,其中也会对用友t3如何反结帐进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

文章目录:

用友T3反结账后怎么反记账?

1、反记账的步骤:

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(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;

(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;

2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;

3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

用友t3反记账反结账怎么操作

用友t3反记账反结账怎么操作步骤如下:

1、点开总账系统,点击【月末结账】;

2、选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

3、输入登录操作员的密码,【确定】即可;

4、确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。

用友T3用友通是一款面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化的管控信息平台。

t3标准版出纳通反结账怎么取消

t3标准版出纳通反结账怎么取消

反结账(如果已经结帐)

1、进入用友软体,开启总账系统模组,依次点选总账——期末——结账

2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点选总账——期末——对账

2、在弹出的视窗中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”,再点选〖确定〗按钮

3、退出上面的视窗后,再依次点选总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”视窗,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

用友T3通标准版怎么取消记账

您好,会计学堂李老师为您解答

反结账(如果已经结帐)

1、进入用友软体,开启总账系统模组,依次点选总账——期末——结账

2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点选总账——期末——对账

2、在弹出的视窗中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”,再点选〖确定〗按钮

3、退出上面的视窗后,再依次点选总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”视窗,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

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用友T3标准版月末结账

其他模组没有结账,例如进销存模组没有结账或者核算模组、固定资产模组等没有结账。只有其他模组结账后才可以结账总账模组。

用友T3标准版年度已结账如何再反结

首先你要删除你建立的2011年度帐套,然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊,做好了之后重新建立年度帐再来结转。

用友软体T3标准版出纳通提示演示版,其他模组正常

找下出纳通的补丁

用友T3标准版年度结账前,总账需要结账吗?

这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管使用者登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年资料! 操作前请注意帐套备份。

金蝶8.1标准版怎么反结账

Ctrl+H 恢复记账.

Ctrl+Shift+F6 反结账

反结账取消记账后怎么弄?用友t3

一、反结账: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点选后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消稽核 在稽核介面里,有取消稽核按钮 四、删除凭证 开启凭证录入介面,找出需要作废的凭证,点选作废凭证,则该凭证作废,然后点选整理凭证,会弹出删除作废凭证的对话方块,点选是就可以了。

KIS标准版 跨期反结账 反过账后 ,怎么再结账?

正常的途径是反结到2月,反结到1月,修改1月凭证,1月结账,2月结账

2月的不能结账提示什么,能详细补充一下吗

金蝶标准版反结账后再结账怎么操作

假如你做好了结转损益,检查好你的凭证,你的账目没错就可以做期末结账

用友T3如何反记账?怎么反结账?

用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。

(2)点击凭证”。

(3)选择“记账”。

(4)选择本次记账范围。

(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。

(6)点击记账。

(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。

(8)最终记账完成。

用友T3财务软件可以反记账和反结账

(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。

(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

关于用友t3反结账后怎么办和用友t3如何反结帐的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:用友t3反结账后怎么办

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