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金蝶固定资产结账后怎么办(金蝶固定资产结不了账怎么办)

admin 2023-06-10 金蝶软件 41 ℃ 0 评论

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文章目录:

金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

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打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。此时,将弹出[反向签出]操作界面。

财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

金蝶先结账固定资产后结总账

首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,然后点击“前进”选项。在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。

金蝶软件做账的具体步骤如下:进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

总账。反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。

金蝶软件凭证过完账以后再怎么做

所有凭证全部过账 使用结账功能 系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

金蝶里面录完凭证后的步骤如下:进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。

第一步,打开软件,将出现如下所示的界面,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,输入用户名和密码,然后单击“确定”,将进入如下所示的页面,见下图,转到下面的步骤。

金蝶财务软件结账的顺序

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。进入凭证处理后,点击凭证条目。进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

2、首先打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块,单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。其次在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码,确保结账正确,单击“完成”按钮。

3、金蝶系统月末结账在财务会计选项进行。进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。

4、金蝶软件年结操作步骤如下:结账前其他操作员退出账套。生成延续账套AIS,结账到下一年度第一期,保留年末节点数据,删除明细数据。生成年结账套AIY,保留所有凭证等明细数据。

5、金蝶软件月末结账具体的步骤和方法: 凭证审核完毕,凭证过账完毕,期末调汇,结转损益,损益凭证审核、过账,结账。反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

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