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用友u8存货反结账怎么办(用友u8结账和反结账流程)

admin 2023-04-30 金蝶软件 124 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友u8存货反结账怎么办,和用友u8结账和反结账流程的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友U8如何进行年度反结账?详细步骤,谢谢!

需要先进行反结账,然后才能进行修改。反结账方法为:必须是帐套主管身份,总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份

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按快捷键ctrl+shift+f6

用友U8如何反结账

反结账

:总账-期末-结账

鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+f6

输入账套主管的密码,空密码则直接按回车

反记账

总账-凭证-期末-对账

ctrl+h

提示恢复记账前状态已激活,或者点开

总账-凭证-下面可以看到

恢复记账前状态已激活,然后点

恢复月初状态。就好了。

该凭证的话

反审核

然后再修改凭证。

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作

1)请以账套主管身份登录企业平台;

2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份

3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。

4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。

用友u8反记账反结账如何处理

反结账:总账-期末-结账

鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6

输入账套主管的密码,显示取消结账即可;

反记账:

总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?

1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么操作)

第一步、反结账

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中,直接按CtrlH组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。

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Tags:用友u8存货反结账怎么办

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