用友软件免费下载(www.yyxxoo.com)旨在提供全系列最新最全的用友财务软件免费下载地址。QQ群:182816292,密:ufsoft

网站首页 用友数据库 正文

月末结转用友错了怎么办(月末结账用友)

admin 2023-04-29 用友数据库 105 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是月末结转用友错了怎么办,和月末结账用友的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友软体做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

用友软体做好记账凭证之后发现记错月份了如何修改

微信号:yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

1、做好了没稽核,直接点选日期就能修改

2、已稽核未记账,取消稽核修改

3、已记账未结账,取消记账+步骤2

4、已结账,取消结账,影响了结转凭证的话还要删除结转凭证,取消记账修改,重新结转

5、跨年了的话同4

用友软体如何修改以前月份记账凭证的日期

将1-7月份的账反结账,反记账,反稽核,然后再将1月份的凭证日期改正确之后,再重新稽核、记账、结账1-7月份的,很快的,不麻烦

请问用友软体,凭证储存后发现凭证字错误如何修改?

凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改,也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改稽核标志,将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期。

操作员应该在录入和稽核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改。另外,在修改时可以利用列印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、储存、放弃等各种功能。但利用删行功能时,不允许将凭证内容删空,至少要保留两行内容,并使借贷平衡,只有如此才可用储存功能将修改后的凭证储存到凭证基表中。修改从其功能上说也是一种录入。但在修改前,必须先利用查询功能查询要修改的凭证。若找不到该凭证或该凭证已通过稽核,系统将给出相应的提示资讯。在修改时使用者只能修改凭证的摘要、科目、辅助资讯和借、贷方金额。对凭证内容的修改实质上是对凭证内容的再次录入,因此,凭证内容的修改和录入完全相同。凭证修改完成的后续处理过程与凭证录入完成的后续处理过程相同。系统将在保证借贷金额相等,且没有漏添项时,对所做的确认做出反映,即储存和列印被修改的凭证。若放弃则本次修改无效,原凭证不变。凭证的修改是在凭证已经录入的基础上进行的。凭证号是在凭证录入时,由系统根据系统引数自动生成的,录入一经确认后,凭证号就不允许变动了,录入和修改的区别是录入时系统为录入的凭证生成新凭证号,而修改则利用凭证号查询要修改的凭证后进行修改,除此之外,录入和修改的功能完全相同。

怎样修改用友软体本月已做记账凭证的凭证号

步骤1.总账-期末-对账选单项,开启对账操作视窗,按“Ctrl+H”,启用恢复记账前状态功能,退出视窗;

步骤2.凭证-恢复记账前状态选单项,在恢复方式中选择‘月初状态’,输入主管口令,确定,系统将恢复为记账前状态。

步骤3.取消稽核,把你要修改的凭证号修改掉。

步骤4.再稽核、再记账。

用友U8记账凭证如何修改?

用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的

措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情

况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。

第一种是输入后还未稽核或稽核未通过的凭证。 对于未经过 稽核 功能操作的错误记账

凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并储存。

第二种是已通过稽核但未记账的凭证。 对于已 稽核 但未 记账 的错误记账凭证,不能

直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证

功能视窗中,进行 取消稽核 (也称为 反稽核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进

入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后储存退出;

最后由稽核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证 功能视窗中,

重新对该张已修改过的凭证进行 稽核 操作。 ;

第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的

反记账、反稽核 功能,即取消 记账 、 稽核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统

视窗中,单击 期末 / 对账 选单项,开启 对账 操作视窗,此时按下快捷键 Ctrl+H

键,即可启用 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 视窗;单击 凭证 / 恢复记账前

状态 选单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢

复记账前状态 操作视窗,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击

确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭

证进行修改,再进行 稽核凭证 和 记账 功能的操作。

第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反稽核 功能,在

结账 向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6

键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击

确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后

按上述第三种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 、 记账 和 结账

功能的操作。

因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!

用友软体的记账凭证

总账---设定----选项。

用友U8记账凭证如何修改 详细??

在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。 第一种是输入后还未稽核或稽核未通过的凭证。 对于未经过 稽核 功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并储存。 第二种是已通过稽核但未记账的凭证。 对于已 稽核 但未 记账 的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由稽核操作员在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证功能视窗中,进行 取消稽核 (也称为 反稽核 )操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在 填制凭证 功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后储存退出;最后由稽核操作员再次进入总账系统,在 总账系统 / 凭证 / 稽核凭证 功能视窗中,重新对该张已修改过的凭证进行 稽核 操作。 ; 第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反稽核 功能,即取消 记账 、 稽核 后直接修改。具体而言,首先在 总账系统视窗中,单击 期末 / 对账 选单项,开启 对账 操作视窗,此时按下快捷键 Ctrl+H键,即可启用 恢复记账前状态 功能,然后退出 对账 视窗;单击 凭证 / 恢复记账前状态 选单项(此功能平时不显示,待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来),弹出 恢复记账前状态 操作视窗,在 恢复方式 中选择 月初状态 项,输入主管口令,然后单击确定 按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 和 记账 功能的操作。 第四种是已结账的凭证。 对于这种情况,可利用系统提供的 反记账、反稽核 功能,在结账 向导一的选择月份视窗中,首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,呼叫错误凭证进行修改,再进行 稽核凭证 、 记账 和 结账功能的操作。

已经结账了发现账做错了怎么办

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等-系列操作,以下是具体的操作流程:

反结账

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账- - 期末- _结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+ Shift+ F6组合键再输入帐套主管的口令即可.

2.反记账

①依次点击总账--期末--对账。

②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活" ,再点击[确定]按钮。

③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

④在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择最近-次记账前状态或" xxxx年xx月初状态".

其中:最近-次记账前状态,即将最近- -次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己

记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改再记账.

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?

结转错误月份,可以判断你是用的后面月份的日期进去,想结转的呢又是前面月份的数据,所以在做结转的时候,生成了凭证,但是没有注意修改时间,所以并没有保存到你想结转的月份。那么你需要点击填制凭证,找到结转的那张凭证,点击制单下面有一个作废,这样就已将将凭证删除了,如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。再点击期末结转,重新做期间损益结转,结转完毕后一定要注意修改了日期以后再点击保存,不然又会保存错误。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======

系统管理模块进入

附录:AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。

比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。

1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。

3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,

点总账-期末处理-结账 页面,

点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。

输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

• 结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

反结账步骤:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账步骤:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

关于月末结转用友错了怎么办和月末结账用友的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:月末结转用友错了怎么办

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

标签列表
最近发表