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用友u8过账了怎么办(用友u8如何过账)

admin 2023-05-01 用友数据库 103 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友u8过账了怎么办,和用友u8如何过账的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友U8当月凭证做完后怎么记账

用友U8当月凭证做完后,需要点击软件的过账按钮,这样就把录入的凭证的数据过账到账簿上面,也就是通常所说的记账(登记账簿)过程。之后再点击结转损益按钮,然后结账,就可以出具当月的财务报表。

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用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

U8哪个版本?年度帐是分开的么?

如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

用友U852固定资产怎样反结账

你好很高兴为你解答,

登入时需要用下一个月度日期进入,选择处理里的恢复月末结账前状态

希望能帮到你,期待采纳,如有疑问欢迎追问。

用友U8固定资产反结账问题

1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。

b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!

用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到

2014年的账与2015年的账是完全独立的。

2014年的账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去,操作如下:

系统管理→系统→注册(用账套主管注册,年度为2015,日期也是2015的)→年度账→结转上年资料→总账资料结转。

在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。

一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。

用友u8固定资产结账能修改吗

可以修改的。

你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。

然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。

用友u872输出账套出错,怎样解决

你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。

要让别人去猜,很多情况下,ERP种相同的报错都会是很多不同的原因,更何况你这个连报什么错都不提供,怎么回答?

用友u8固定资产不提折旧可以结账吗

不可以,必须先计提折旧,才可以结账。

用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了)

可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。以U812.1为例:

1 开启固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定

2 在卡片列表这个介面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产

3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 选单中 撤销 亮了 选择资产后 点选 撤销。

搞定了

用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。

如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程。

用友软件U8 中如何取消已记帐的凭证

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。

2、如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

4、如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

5、如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。

6、如图“审核凭证”已被取消,关闭“审核凭证”。

7、可以看到“付字0002”号凭证的“审核人”已经没有了。

www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友u8过账了怎么办和用友u8如何过账的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

Tags:用友u8过账了怎么办

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