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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友u8调拨不平怎么办的知识,其中也会对用友u8调拨单无法审核进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
- 1、用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向没有反,也生成凭证并记账了
- 2、在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改?
- 3、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
- 4、用友U8固定资产对帐为什么不平衡
用友U8软件,固定资产对账不平,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向没有反,也生成凭证并记账了
出现这种问题是你总账系统与固定资产卡片上的的累计折旧数额不同造成的,形成原因可能是在固定资产生产折旧凭证时不小心修改了凭证的数据,要么手工做折旧凭证计数有误!
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解决方式:
第一,查看当月是否记账,如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29
第二,如果当月已记账,有查不出原因,需要上报领导,在总账系统里调平账面。具体分录:
1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额;
2可在总账系统中新增调账凭证
借:管理费用/生产成本/等科目看具体情况 (两账差额)
贷:累计折旧 (两账差额)
在用友u8软件中,总账和明细账不平,汇兑损益借方金额不平,请问怎么修改?
检查会计凭证,应该有一张凭证的会计科目方向做错了,如果在当月,那就弃审后进行修改即可
用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。
5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:
5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。
5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。
拓展资料:
明细账
明细账也称明细分类账,是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账,统称分类账,是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。
按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账,是根据总账科目所属的明细科目设置的,用于分类登记某一类经济业务事项,提供有关明细核算资料。
3登记要点
明细账登记方法
通常有以下几种:一是根据原始凭证直接登记明细账;二是根据汇总原始凭证登记明细账;三是根据记账凭证登记明细账。
明细账登记频率
固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记;库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记,也可以定期汇总登记。
4注意事项
(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。
(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)
原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。
问题解答:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。
原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
拓展资料
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产:
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
②使用年限超过一年;
③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。
用友u8调拨不平怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友u8调拨单无法审核、用友u8调拨不平怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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