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用友现金账对不上怎么办(用友软件现金日记账怎样记账)

admin 2023-04-29 用友T6 92 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友现金账对不上怎么办用友软件现金日记账怎样记账的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。

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当出纳和会计的现金账对不上的话该怎么办?如题 谢谢了

A公司出钱,B公司做账的情况,可以由A公司写一个往来单给B公司,两家公司分别做账处理。\x0d\x0a单据没有分出明细一起做账的,只能找单据加出当时的总数了。\x0d\x0a账务混乱就会导至对账比较麻烦,所以对账时一定要认真,要做到分毫无差。\x0d\x0a对账本来就是会计和出纳的事,如果你自已手里的现金银行存款账实不符,可以先和会计对,会计账和出纳的货币资金对清楚了,再反过来对你自己的。

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现金账对不上怎么办?

问题一:现金与账对不上怎么办? 核对,有时候会出现这样的情况,比如说有报销的没有及时登帐,或者是问老板的借款没有入账等等都是可能存在的,最多的就是老板暂借备用金没有条子,再看看是不是有款已经付出没有收到对方发票的。

问题二:现金跟所做的现金日记账的金额对不上了,怎么办? 你好,

不要着急,仔细找找原因。

是账实不符还是日记账和总账余额不符?

如果是日记账和总账余额不符,

1、先检查一下,现金日记账和现金总账余额计算是否正确;

2、编制汇总表或登记账簿时借贷方向是否一致;

3、是否有凭证用错科目,也就是,日记账登记了现金的收支,而凭证未做现金科目;或者不涉及现金收支的业务,做凭证时用了现金科目。奥,好绕口~~~

如果是账实不符,

1、检查一下,是否有漏登或重登了现金的收付;

2、登记时,借贷方向是否正确;

3、余额计算是否正确。

问题三:现金和账金额对不上怎么办 这俩不是一回事儿。不用一样。 月底保证账证、账账、账实一样就行了。 需要把凭证跟账对上。现金跟现金日记账对上就行了。 银行存款日记账跟银行对账单对上。有差额的可能因为未达账项编制调节表。

问题四:总账与现金日记账的余额对不上怎么办啊 总账与现金日记账的余额对不上是不能随便调账的。

找原因的方法:

1、出纳和会计双方自查,和原始凭证一笔一笔的对。

2、如果还没找出原因,就总账和日记账一笔一笔的对,总会找到原因的。

祝你好运!

问题五:现金好账上对不起来怎么办? 追问: 那些应付未付的单据也算吗?我有些单据是别人向我报销,但是没拿钱,我也没做账,这些也算在现金里吗? 回答: 如果算上的话,你的现金不就更长了?我是说,你在核对一下,看看有没有没付款但是有单据的,是否给记在现金支出了? 追问: 不可能啊,我都查过的,我平时记账都很慢的,都一个个看过来的。 回答: 那你就再仔细核对一遍收支项目,看有没有记错方向的。还有个可能,跟自己的钱有没有混乱现象。实在不行就暂时先挂账,借:考库存现金,贷:待处理财产损益,等查明原因再调整。 追问: 我想向您请教一下,有些是扣在工资里的单据,比如应付是5000,但我实付是4500,而且在现金里是算5000的,和这个有关系吗?没记账上的,只是在现金里是算应付的 回答: 那500算在现金的欠外的数里了,是吧,如果是,就跟这个没关系。 追问: 我实在是查不出来哦,如果账上有错的话,那会计肯定也会错的,不可能和我对上的。 回答: 实在不行就暂时先挂账,借:库存现金,贷:待处理财产损益,实在查不出,就借:待处理财产损益,贷:营业外收入。还有一招,就是暂时把这部分款项拿出暂存在自己的账户上。

问题六:会计和出纳的现金账对不上,怎么办?急急急。 够乱的!如果单据没少的话,还可以以单据为准进行查对,然后结出4家公司的现金余额。对于出现现金赤字的,要办理借款手续。

下次再报销时,要注意给每个人报销单据编号,比如1-1/3,1-2/3,1-3/3,2,3-2/1,3-2/2。这样用以查找。

现金如有小的出入这么久了,也问题不大,不行就自己补上了,如有大的出入还要仔细查查。

问题七:会计账面单据和现金对不上怎么办 你好,一点通网校回答你的问题

就是盘点对不上,做待处理财产损溢,先调账,再追查原因后最后调账即可。

问题八:会计做账与出纳现金对不上怎么处理? 这个对账不是你一个人的问题,会计也有责任.

首先要确定你的现金日记账跟你的现金余额是否相符,如果相符,就是会计做账做错了,叫她更正.

第二,如果你的现金日记账跟库存现金余额不符,你的账就有很大的问题.你努力找找是什么原因,想想最近哪些收支忘做账了,自己的问题解决了,那就是会计的原因的.

以后记住,要保证自己的现金日记账跟库存现金余额相符,做到日清日结,别人就抓不住你的把柄了

问题九:出纳:当账和现金对不上该怎么办 仔细核对一下,看看是不是有报销的没有及时登帐,或者有借款没有入账等等都是可能存在的,最多的就是老板暂借备用金没有条子,再看看是不是有款已经付出没有收到对方发票的。

问题十:出纳现金与总账对不上 遇到这种问题只能是一笔笔核查了,因为你的日记帐跟总帐能对上说明帐帐相符,可能有三种情况,一是你看看是不是有的凭证你先付过钱了,没有入帐。二是检查一下做过的凭证,数字有没有写借,少记数字。三是有没有领导或者是其阀部门的人给你打了暂时性的借条。

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

1、可能是修改过科目或项目。

解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做,并删除原有科目,

2、数据库有问题了。

3、修改上级科目的末级标志,科目末级标志有问题,你试试直接在填制凭证里输入2级科目,它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表,修改末级标志。

4、找用友服务。

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Tags:用友现金账对不上怎么办

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