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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友已经结账怎么办的知识,其中也会对用友已经结账发现有错怎么办进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
- 1、用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
- 2、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 3、用友系统怎么取消记账
- 4、请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
- 5、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友软件中,月末结账已反结账,怎样取消月末结转的凭证
1、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。
2、这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。
3、下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
4、这样一来在点击工具栏的取消选项以后,即可实现用友软件中取消月末结转的凭证了。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核
用友财务软件记账做错了怎么办
反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张
用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了
如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
AC990财务软件已经结账凭证修改??急~
====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======
附录:AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证
点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。
1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
用友财务软件年度结账了怎么反结账
登录帐套,2014年度,
点总账-期末处理-结账 页面,
点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。
输入密码,确定。。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改
在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
用友财务软件凭证保存
你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。
用友系统怎么取消记账
此处以NC软件为例:
1、在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。
2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。
3、查询出凭证后,会显示记账按钮。
4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下。
5、点击之后会显示出“取消记账”按钮。
6、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,
全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
扩展资料:
加强结算管理的一般方法:
1、通过柜台进行管理,即通过会计柜台对结算凭证的审查,对企业经济活动进行反映和监督。银行对结算凭证审查的主要内容是:凭证填写是否安全正确、款项来源、用途是否符合有关规定等。
2、运用积累的结算资料,开展结算分析,进行事前反映和积极控制。
3、和信贷、计划、稽核等有关部门相互配合,共同管理。
4、银行除加强对结算人员本身的业务、政策素质的提高外,还应与有关部门配合,组织有关单位财会、供销人员认真学习银行结算办法等。
参考资料来源:百度百科-结算管理
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
U8哪个版本?年度帐是分开的么?
如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。
用友U852固定资产怎样反结账
你好很高兴为你解答,
登入时需要用下一个月度日期进入,选择处理里的恢复月末结账前状态
希望能帮到你,期待采纳,如有疑问欢迎追问。
用友U8固定资产反结账问题
1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。
b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!
用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到
2014年的账与2015年的账是完全独立的。
2014年的账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去,操作如下:
系统管理→系统→注册(用账套主管注册,年度为2015,日期也是2015的)→年度账→结转上年资料→总账资料结转。
在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。
一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。
用友u8固定资产结账能修改吗
可以修改的。
你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。
然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。
用友u872输出账套出错,怎样解决
你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。
要让别人去猜,很多情况下,ERP种相同的报错都会是很多不同的原因,更何况你这个连报什么错都不提供,怎么回答?
用友u8固定资产不提折旧可以结账吗
不可以,必须先计提折旧,才可以结账。
用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了)
可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。以U812.1为例:
1 开启固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定
2 在卡片列表这个介面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产
3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 选单中 撤销 亮了 选择资产后 点选 撤销。
搞定了
用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。
如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程。
以上就是关于用友已经结账怎么办的详细解读,同时我们也将用友已经结账发现有错怎么办相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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