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用友u8月度结账怎么办(用友u8月末结账流程图)

admin 2023-05-01 用友财务软件教程 68 ℃ 0 评论

小编为您带来的是有关用友U8月度结账怎么办用友u8月末结账流程图相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录:

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!

首先:正确录入

收款凭证

负款凭证

转帐凭证(估计这个没问题).

结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本

基本生产成本结转到主营业务成本

结转期间费用

到本年利润

其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了

才能进行记帐.

如果审核凭证没有问题,就可以记帐了

记帐完了

就结帐

如果

记帐完了后

发现有问题

还可以

反记帐

CTRL+H

反结帐:ctrl+shift+f6

当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.

而且还要取消凭证审核了后

才能进行修改原凭证

其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!

用友ERP——U8的月末结账顺序

用友ERP——U8的月末结账顺序

如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,一、采购管理

当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

二、销售管理

当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。

三、库存管理

完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。

四、存货核算

在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。

1、暂估成本录入(针对购进)

对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估

2、正常单据记账(原材料库、五金等)

过滤进包含未审核单据,对已有单价的出库单重新计算

3、结算成本处理(必须要做)

对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单

4、期末处理

根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单

5、生成凭证

因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证

以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。

6、产成品成本分配(半成品)

过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配

7、正常单据记账(半成品)

8、期末处理(半成品)

9、产成品成本分配(产成品)

过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配

10、正常单据记账(产成品)

11、期末处理(产成品)

以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本

说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。

五、应收应款管理

在结账时,系统会有一个报告表,提醒你当月还有哪些工作没有完成,例如当月收款单据是否都已制单,完成状态为“否”,可根据提示完成,当所有工作报告都为“是”时,即可结账。

六、固定资产

月末计提折旧,并生成凭证传递至总账,资产卡片如有变动,月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

七、总账、报表

把当月所有的凭证进行审核,记账,打开UFO报表,追加表页进行关键字录入,看数据情况,如没有错误,总账可以结账

如果提示本月工作未通过工作检查,不能进行结账,请单击“上一步”,看一下本月工作报告,在报告中会有当月所有业务完成情况,可根据报告去完成。

对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下: 填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表

用友U8月末结账的详细流程?

库存做商品或者材料的收发并审核,存货用来单据记账并且期末处理

结账顺序是先结库存,后结存货

用友U8月末该结账了,先结哪个模块的账

采购,销售,库存,核算,应收,应付,工资,固定资产,总账。

求用友u8里供应链月末结账教程啊?

每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ,帮助里其实写的很清楚。

需要注意的地方主要有四个:

1.结账顺序:采购-销售-库存-存货-应收-应付

2.存货模块结账前需进行期末处理

3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证

4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账

用友ERP-U8年底结账

用友软件年度结转操作步骤

一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:

1、进入系统管理,点注册,

2、注册用户名用admin,再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库

6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。

8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。

二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,

3、 点确认,接着点是。

4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。

4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。

三、 结转上年数据

注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,

注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,

1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;

2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。

4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,

4、 点确认

5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。

注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!

6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊 固定资产——处理——月末结账 可我怎么没有月末结账 节点呀

你启用了固定资产模块了吗,启用的话肯定有,没有启用的话,只在总账系统做的话是不需要固定资产结转的。

用友U8 期末结账存货系统不能结账

说明你存货核算期初已经记账了,你反记账就不会提示了。

用友U8结账流程

1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。

2、选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4、查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

用友U8无法结账

首先我想说夏日飞雪LOVE 这位朋友,你回答前看清楚人家问什么,月末结账,提示固定资产系统未结帐,你让人家取消“应付系统、应收系统、存货系统”三个模块的应用,这不是扯淡吗?1.两者没有必然联系,2.你怎么知道人家一定启用这三个模块了?

楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。但固定资产每月会自动提折旧,然后制单、结账

用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?

用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?

入库单不能记账是因为你没有单价,如果你是存货核算的

对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的

没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多,但是道理类似

~~~~~~~~~~~可以度娘【用友优普】,在社群--U8论坛中进行交流哈~~~~~~~~~~~

用友U8中存货核算模组不能结账?

为什么在正常单据记账里不能记账???

用友U8供应链模组的存货核算要怎么取消结账呢?

取消结账

⑴ 以账套主管的身份进入会计资讯化应用软体。点选选单“总账”—“期末”—“结账”命令,进入“结账”视窗。

⑵ 选择要取消结账的月份“2008.12”;按“Ctrl+Shift+F6”键启用“取消结账”功能。

⑶ 输入口令,点选“确认”按钮,取消结账标记。

用友的存货核算模组怎么反结账啊?

首先看你使用了几个模组,如使用了总帐模组的话,先要给总帐模组取消结账,再给存货核算模组取消结账。如:给8月份的存货核算模组反结账,首先以9月份的日期登入,给总帐模组取消结账,操作:总帐——期末——结账,选择需反结账的月份,按【ctrl+shift+F6】键即可进行反结账,然后再进入存货核算模组——业务核算——月末结账,选择“取消结账”便可。

用友T+V12.0在总账模组中怎么结转销售成本

手工结转或设定自定义结转公式结转。

用友存货核算软体结账的步骤是什么

如果你单用存货模组那么,做完单据稽核后,记账单据,期末处理,最后才是结账

如果连用了库存,单据要在库存模组里做并稽核,再在存货模组里记账,期末处理,月末结账

电算化 用友U8 结转销售成本显示没有生成销售转账凭证

建议你检查一下是否设定了自动结转销售凭证方式,没有就需要设定一下。

用友u8显示存货核算12月未结账,但是销售和库存都已结账。怎么办

入库单不能记账是因为你没有单价,如果你是存货核算的

对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的

没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多,但是道理类似

外账月末结转销售成本,这个成本是怎么算的

看行业了,如果小单位主营业务成本占收入大约百分之90左右,再有点工资等其他费用的话,基本不盈利或者微利了,都可以调控的。

只能说公司流程不规范,尤其是小公司,极其混乱。就你说的情况但是还是有迹可寻,你可以倒推看其成本构成,库存商品金额怎么来的,肯定是相关科目转入,然后查他相关科目金额怎么来,一步一步来看就会找到他成本计算方式(有可能这个公司一直是这样操作的,一会接手人员都不会轻易改变以前的做法)。但是如果企业是生产销售多种产品的话,必须要有相应的明细账,成本要专门核算,不然太混乱了,请采纳,谢谢!

用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的

用友u8 应付系统不能月末结账的原因,完成那选项是灰色的

原因是楼主在应收款管理--设定--选项--凭证中选择了“月结前是否全部生成凭证”,并且本月有一笔“现结”业务没有制单,所以不能结账!

解决方法有两种:1、将现结业务制单后再结账!2、取消选项中的“月结前是否全部生成凭证”再结账!

【答案来源:用友优普】

用友U8中的总账系统不能结账的原因有哪些?谢谢

首先检查是否有凭证没有记账,或者设定了稽核,凭证还没有稽核那么就不能记账;其次检视损益是不是都已经结转了;再次检视有没有启用别的模组,是否没有结账;再次检视是不是账务不平,比如总账和明细账,总账和往来账等。

win7系统睡眠选项是灰色的什么原因?

可能主机板晶片驱动没装齐

用友NC系统月末结账

按正常流程,应该是固定资产模组先进行计提折旧、月末结账操作,然后再是月末当期损益结转,同时将本年利润结转到未分配利润(也有企业是到年末一次性结转),最后才是编制报表。

用nero烧录系统盘速度选项是灰色的

nero它会自动认定烧录光碟机,无需选择,

可能找不到烧录光碟机:光碟机是否正常通电,你的档案是否超出烧录盘的大小

用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了?

1、检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。

2、检查总账凭证是否结账。

关于用友ERP的问题,U8系统管理中帐套是灰色的..

如果你是在主机上登入的系统管理是不应该出现这样的现象的。 可以试着 将伺服器的位置 改为 127.0.0.1 登入

adobe audition选项是灰色的

选中了要改的地方但还是灰色的,可能是外挂损坏了。如果是软体自带的,就解除安装软体后,手工删除残留的资料夹,然后重新安装一遍;如果是后装的外挂,就重新覆盖安装或重新复制一下DLL外挂到Plug-ins资料夹里,然后重新执行adobe audition试试。

总账系统不能结账的原因有哪些

造成总账系统不能结账的原因有:

1、当期有未过帐凭证;

2、操作员没有结帐的权力;

3、有别的子系统与总帐相连且没有结帐。

用友U8中的最后期末结账如何完成呢?

换一个账套主管进行总账的凭证稽核及记账。然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行结账。然后应收应付及固定资产的结账。损益结转,结转利润,最后进行总账的结账。

以上就是关于用友u8月度结账怎么办的详细解读,同时我们也将用友u8月末结账流程图相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友u8月度结账怎么办

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