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用友系统错误结账怎么办(用友结完账后发现错了,怎么办)

admin 2023-05-19 用友财务软件教程 66 ℃ 0 评论

小编为您带来的是有关用友系统错误结账怎么办用友结完账后发现错了,怎么办相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

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用友结账后发现凭证错了怎样调账

用友结账后发现凭证错了怎样调账

用友结账后发现凭证错了,正常处理是反结账--反记账--删除凭证--重做--重记账--重结账.

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示"恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的"凭证"→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

会计调账技巧

记账凭证不仅是登记明细账的根据,也是汇总登记总账的根据.在同一记账根据的基础上,如果总账未记错,只是某一明细科目记错了数字,如果为更正这一明细科目差错,而采用了红字更正法或补充登记法,势必影响总账发生变动,即将原来的正确数更正为错误数.

如果记账凭证正确,只是登记入账时发生误记,导致总账和明细科目金额的不一致,在月末结账前可以采用划线更正法进行更正.

有些过账笔误如金额误记,借贷双方数额相同、借贷方向没错但会计科目账户、借贷双方均重记或者漏记等,这些并不影响会计账簿的试算平衡;以及某月份对某些总账与明细账户未进行核对,不能确保其一致性,这些都可能形成过账笔误延续到月末结账后的以后月份发现.所以过账数字笔误跨月以及会计科目串户等,不宜采用划线更正法.因为过账笔误跨到以后月份发现若采用划线更正法更正时,不仅会使账页更正数太多,而且会使账簿记录与结余数和月计、累计数不相符合;而且对于会计科目串户等误记更正,会使误记注销数只能划线注销而无正确数可记,由于月份记账已经结束也会使补记数无行次登记.

过账数字笔误跨月发现以及会计科目串户等过账笔误,可根据红字冲销法或补充登记法原理,不必编制记账凭证,在发现时即将过账笔误直接在账簿中进行更正登记.

用友结账后发现凭证错了怎样调账?一般来说实务中用友结账后发现凭证做错了,正常的处理就是反结账-反记账,然后删除凭证重新做凭证、记账以及结账处理.阅读完毕了上文大家觉得有帮助吗?更多关于用友使用的问题,大家可以关注我们哦~

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开系统管理。

2、单击系统菜单,选择注册。

3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后,选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

6、把财年改到新年,另一个只是设定。

7、登录后,点击年度账户-“去年结转数据”总账系统结转(若其他模块开启,应先结转其他模块,最后结转总账)。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

U8哪个版本?年度帐是分开的么?

如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。

用友U852固定资产怎样反结账

你好很高兴为你解答,

登入时需要用下一个月度日期进入,选择处理里的恢复月末结账前状态

希望能帮到你,期待采纳,如有疑问欢迎追问。

用友U8固定资产反结账问题

1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。

b、再点选“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消稽核:以稽核人身份进入“稽核凭证”介面—点选“取消”。仅供参考!

用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到

2014年的账与2015年的账是完全独立的。

2014年的账年结后,需要把期末余额结账到2015年上去,操作如下:

系统管理→系统→注册(用账套主管注册,年度为2015,日期也是2015的)→年度账→结转上年资料→总账资料结转。

在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。

一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。

用友u8固定资产结账能修改吗

可以修改的。

你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。

然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。

用友u872输出账套出错,怎样解决

你要是真想解决问题的,好歹把报错的图截一下啊。

要让别人去猜,很多情况下,ERP种相同的报错都会是很多不同的原因,更何况你这个连报什么错都不提供,怎么回答?

用友u8固定资产不提折旧可以结账吗

不可以,必须先计提折旧,才可以结账。

用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了)

可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。以U812.1为例:

1 开启固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定

2 在卡片列表这个介面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产

3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 选单中 撤销 亮了 选择资产后 点选 撤销。

搞定了

用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。

如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。可以这么给你解释:反结账和反记账是个更改错误凭证的过程;而把有错的凭证更正过来,再记账、月结账的过程就是一个更新账簿记录的过程。

用友系统错误结账怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友结完账后发现错了,怎么办、用友系统错误结账怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

Tags:用友系统错误结账怎么办

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