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用友t3结账不平怎么办(用友t3不能结账的原因)

admin 2023-04-24 用友报价 112 ℃ 0 评论

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文章目录:

用友T3畅捷通 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了?

可能是总账里面做资产增加和折旧凭证,而固定资产没有做相应的卡片,找找是那个月的,如果不想让这种情况出现,进入固定资产界面选项里把“对账不平仍结账的”勾打上

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用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

您好!分为两种情况,

一、总账期初余额对账不平;

1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;

2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据

二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。

用友T3 固定资产结账不平 固定资产账套累计折旧大于账务账套累计折旧是什么原因

因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。应计折旧额是指应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

用友T3 结账的时候显示 项目帐与总账不平 结不了,请问各位达人是怎么回事?回答满意加分哇。

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。2.可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞,应该及时发现问题及时解决。 还有你说的帐不平,有些账户科目只有借,没有贷是导致帐不平的根本所在,你要把实际的帐做平。

用友t3资产负债表不平?

1、新增了损益类科目,但是在【总账系统】-【月末结账】-【损益结转设置】中没有设置新增损益类科目对应额本年利润科目,导致新增的损益类科目的数据没有被结转到本年利润,导致资产负债不平,在【总账】-【期间损益结转】-【损益结转设置】-【指定本年利润科目】-【确定】后,重新做期间损益结转即可 2、应收、应付、预收、预付科目公式设置不正确 3、报表模板的行业性质与账套的行业性质不一致

以上就是关于用友t3结账不平怎么办的详细解读,同时我们也将用友t3不能结账的原因相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友t3结账不平怎么办

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