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用友结转报告错误怎么办(用友年度结转错误科目)

admin 2023-05-16 用友报价 114 ℃ 0 评论

小编为您带来的是有关用友结转报告错误怎么办用友年度结转错误科目相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录:

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开系统管理。

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2、单击系统菜单,选择注册。

3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后,选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

6、把财年改到新年,另一个只是设定。

7、登录后,点击年度账户-“去年结转数据”总账系统结转(若其他模块开启,应先结转其他模块,最后结转总账)。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友软件我结转了上一年的数据,出现一份结转报告,但显示有错误结转科目,请问怎么解决?

1、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。然后录入2011年的期末及2012的期初

2、是提示结转失败还是部分结转成功,如果部分成功可以试着将补丁打上并执行脚本,然后建立年度帐,才结转

希望我的答案能给你帮助

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

以上就是关于用友结转报告错误怎么办的详细解读,同时我们也将用友年度结转错误科目相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友结转报告错误怎么办

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