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用友年结后账务调整怎么办(用友年度结账)

admin 2023-04-30 会计电算化 176 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友年结后账务调整怎么办,和用友年度结账的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友年度结账后如何反结账

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。

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2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。

3、输入密码,确定。

扩展资料

1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。

2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。

4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。

5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。

6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。

7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。

8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。

9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。

参考资料:百度百科-会计电算化

百度百科-结账

用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?

首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。1

进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2

在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3

点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。1

进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定2

在菜单栏中选择结转上年度数据。3

在结转上年度数据总选择总账系统结转。4

点击确定。5

确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。6

经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了

。比如说税金的以前年度损益调账:如果多提的所得税还没有缴纳,可以在下一年编制调整凭证,根据调整凭证入帐。

(1)调整多提所得税

借:应交税金--所得税

贷:以前年度损益调整

(2)结转时

借:以前年度损益调整

贷:利润分配--未分配利润

用友软件年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平怎么办?

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。望楼主采纳,三顺管理软件为你解答!

用友2011年账务年结以后,现在要修改2011年应付系统中的数据怎么操作?

1、可以直接修改2011的数据。

2、2011数据修改过后,可以不重新年结,但要分别修改总账期初和应收期初,要取消2012所有凭证记账后,只能修改。

用友年度结账后,如何修改或增加会计科目

有两个办法解决:

直接在第二年的期初修改。具体方法是先将上年的科目余额表(明细)和往来余额表打出来,然后结转上年数据。在期初录入中把要改的科目期数改为0,在会计科目设置中增加明细科目,根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的科目上年数,这种做法是不需要修改上年账务,但有点麻,要手工录入一些期初数。

在当年的账务中取消结账和记账,取消审核,重新修改会计凭证上,把需要改的科目都改过来,再记账结账,结转下年。

用友t3年度结转怎么修改期除明细账

如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.解决方案:

1、取消结账或记账;

反结账步骤,在总账菜单→期末→结账→点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定:

反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定

首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激

活”

②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.

注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐

套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读"锁定.

总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示"浏览、只读"的

字样,如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账.具体步骤如下:

一、假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账.

二、到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,

三、此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账.

1、已经记账结账;

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定.如果发现期初余额有浏览只读字样

解决方案:

1、取消结账或记账;

反结账步骤,在总账菜单→期末→结账,点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定,

反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面,同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活",②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击"视图"--"清除单据锁定")清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定.

以上就是关于用友年结后账务调整怎么办的详细解读,同时我们也将用友年度结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友年结后账务调整怎么办

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