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用友t3账套做错怎么办(用友t3账套做错怎么办恢复)

admin 2023-05-01 会计电算化 65 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友t3账套做错怎么办,和用友t3账套做错怎么办恢复的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友T3结转上年数据有错误怎么改正?

可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。

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用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。

第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。或者进行调账,也可以解决问题

a9财务软体如何修改和删除凭证

会计电算化,凭证的产生有两种方法,一是手工制作的,二是系统自动生成,如结转,其他模拟生成。

要删除凭证,有以下几种情况:

一,手工制作的凭证,需要由凭证制作人在凭证管理中直接删。

二,系统自动生成的凭证,则需要在生成凭证的功能模组中,由操作人员进行删除。

注:不管是手工制作的凭证,还是系统自动生成的凭证,都必须是没有经过稽核和记账的凭证才能删除和修改。

如何修改卓帐网财务软体凭证编号

开启并登陆软体,你会看到下面这个介面。点选“会计凭证记账”,你会看到有个“修改凭证编号”,点选你要修改的凭证编号单元格,就可以了。直接输入你要修改成那个编号了。

速达财务软体如何更改、删除错误的凭证?

速达财务软体更改凭证:

1、有修改凭证许可权。

2、需要修改的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。如果已经操作需要反登帐、反稽核,之后就可以直接修改凭证。

速达财务软体删除错误凭证:

1、有删除凭证的许可权。

2、需要删除的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。直接开启速达软体,开启需要删除的凭证,在空白处滑鼠右键,点选“删除”即可。

金蝶财务软体顺序号错误后手动修改了,可是之后再录入凭证还是错误凭证,该如何修改

你先储存,然后把112改为12,再做凭证看是113还是13。不行就从11开始删除凭证再开始重做一遍。

如何用好用友T3版财务软体

在充分了解完企业需求后,实施过程对用好软体起著至关重要的作用,如果最开始的初始化过程想得非常周全,那么会给后面的日常操作和报表的查询带来很大的方便。

如果你想问的是用友T3操作方面的问题,我的部落格中有一些常见问题的解答,你可以通过点选右上角的百度使用者名称获取地址,进去关注一下哦!如果需要的话我也可以传你一份T3的操作手册。。。

用友u8财务软体8.61版如何修改账套号码

帐套号码好像不能改的。

用友T1连线财务软体后生成的凭证如何反记

用友的产品都是出了总账自己填制的凭证可以在总账修改以外,其余模组生成的凭证都需要在生成的模组去修改,并且修改只能是在生成时未储存前才可以,一旦储存就不能再修改。唯一的修改方式是回到生成凭证的模组将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在储存前先修改好。

急!新中大财务软体月结后发现凭证有错误,怎样重新进入,修改凭证?

用财务主管的名字进去账务处理系统--系统管理--资料安全维护--资料修复 连做两边 第一遍反月结 第二遍反记账 之后取消稽核 和出纳签字 就可以修改或者删除了

用友财务软体付款单凭证如何删除?

在应付系统----单据查询---凭证查询--确定,就找到你要的凭证了选择该凭证,然后删除就可以了,本人是专业做售后的,有事情可联络!

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======

系统管理模块进入

附录:AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。

比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。

1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。

3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,

点总账-期末处理-结账 页面,

点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。

输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

• 结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3

方法一、做期初资料调整

方法二、反结账、反过账、反初始化

用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?

清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。

会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果

先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作

期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?

用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。

在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错

总账应当以记账本位币(人民币)列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决

取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好

新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办

会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。

总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额

总账应当以记账本位币列示。

对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。

录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

 61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)

设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。

用友T3软体怎么把会计科目封存

你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。

用友T3固定资产账套与财务账套不一致怎样处理

首先要看原因:

1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。

2、如果是由于自己入账时录入错误的话,可以选择当月调整。此时分2个方式:

2.1

如果你总账已经记账,并且报表已经报出,那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产,然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致,并删除批量制单。然后在次月进行调账处理。

2.2

如果你报表没有报出,可以在当月进行调整。直接修改卡片或者修改凭证。

关于用友t3账套做错怎么办和用友t3账套做错怎么办恢复的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:用友t3账套做错怎么办

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