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用友银收打成银付怎么办(用友银行结算方式)

admin 2023-05-03 会计电算化 121 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友银收打成银付怎么办的知识,其中也会对用友银行结算方式进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

文章目录:

是用友软件,平时是现收现付银收银付转账,现付凭证里有银行付款对以后出纳对账有没有影响啊?

额····我想你应该把这个经济业务分两张凭证处理,现付一张,银付一张。

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用友通填制了记账凭证后,发现我把付款凭证弄成收款凭证了,可以更改吗?

将原凭证删除

再重新做笔正确的

先择付款凭证就OK

如果是单位做账建议初始设置时不要设成收付转三类

只设一类记账凭证即可 免去不少麻烦

用友里转账凭证修改成付款凭证怎样改

用友软件若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

(1)、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下ctrl+shift+f6

,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

(2)、取消记账

a、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下ctrl+h

,提示“恢复记账前状态已被激活”

→点确定→点退出

b、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”

→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

(3)、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

(4)、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

用友商业承兑录成银行承兑怎么修改

要将用友商业承兑录成银行承兑,需要进行以下步骤:

1. 登录用友软件,在主界面上点击“会计”模块,进入会计管理界面。

2. 在左侧菜单栏选择“票据管理”,然后选择“承兑汇票”子菜单。

3. 找到需要修改的商业承兑,双击打开承兑汇票明细页面。

4. 在页面上方的工具栏中找到“承兑种类”字段,将其修改为“银行承兑”即可。

5. 修改完毕后,点击页面底部的“保存”按钮,即可完成修改。

需要注意的是,将商业承兑转换为银行承兑可能会涉及到一些财务账务处理,建议在修改前先与财务专员或会计师进行沟通和确认。

用友通里把收款凭证记成转账凭证了

不会影响账面数的,余额表,明细账等等都不会有影响。

只是影响你收款凭证和转账凭证的数量,就是收款凭证少了一张,转账凭证多了一张

你可以在用友软件凭证类别中,设置限制条件,收款凭证,借方必有现金和银行,付款凭证贷方必

有现金和银行,转账凭证凭证必无现金和银行。这样,以后凭证类别错了,就提示了,不让保存了

用友软件现收现付银收银付转账怎么用银行提取现金是属于银付吗

银行提取现金是属于银付凭证,借贷方都为货币资金的都是付款凭证。

以上就是关于用友银收打成银付怎么办的详细解读,同时我们也将用友银行结算方式相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友银收打成银付怎么办

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