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www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友日记账余额错了怎么办和用友日记账余额错了怎么办啊的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
文章目录:
- 1、现金日记账写错了怎么办如何更正
- 2、日记账余额算错了怎么修改
- 3、如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
- 4、用友U8 新建账套期初余额方向录错怎么办
- 5、用友期初余额设置错了怎么办?
- 6、用友u8进项税额余额放向错了但已经使用怎么办
现金日记账写错了怎么办如何更正
现金 日记 账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿。人非贤能,孰能无错。那么你知道会计人员在做现金日记账的时候记错了怎么办呢?接下来,我跟你分享现金日记账的更正 方法 。
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现金日记账写错了怎么办
在会计登记记账时,为了保持账簿登记的真实性,原则讲,不允许随便更换账簿或凭证。
1、红字更正法
红字更正法是在会计核算中,用红字冲销原记账凭证或冲减记账凭证的数字,来更正或调整账簿记录的一种方法。这种方法一般适用于以下两种情况:
1.登帐后,如果发现记账凭证中应借应贷方向,会计科目或金额发生错误现象,可用红字更正法进行更正。具体做法:先用红字填制与原记账凭证完全相同的记账凭证,然后用黑字或蓝字填制一张正确的记账凭证,且一并入账。
2.登帐后,如果发生记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确,而所记金额大于应记金额,也可以用红字更正法予以更正,具体做法是: 只将正确数字与错误数字之间的差额用红字金额填制一张与原错误凭证相同的几张凭证,并且在摘要栏著名冲销某月某日第某号凭证多记金额,且据以用红字金额过账,表明冲销多记的金额。
2、补充登记法
补充登记法是在登帐后,如果发现记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确,而所及金额小于应记金额,可采用补充登记予以更正。其具体做法是:将少计金额用蓝字或黑字 编织 一张记账凭证,并登记入账。
3、划线更正法
登记账簿是发生计算错误,而记账凭证没有错误,就是纯属登记账簿时文字或数字错误以及结账时计算错误,应采用划线更正法进行更正。具体做法: 先把错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有的字迹仍可辨认,然后在划线上方正确的文字或数字,并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字,应当全部划红线更正,不得只更正其中的数字。对于错误的文字,可只划去错误的部分。
现金日记账的更正方法
1.月底发现月初有笔帐错了,要知道是什么原因错了,如果是写错了,就用上述方法进行更正。如果是票据本身有误,会计已经记帐,就要冲销重做凭证。
2.摘要或金额错了,就用红线更正法把错误的地方划一条红线,在上面改成正确的,并在改正的地方加盖更正人名章。
新公司现金日记账填写方法
根据发生的业务日期按顺序进行逐笔登记,并将记帐凭证号登录在现金日记帐簿中,登满一页盖“过次页”,第二页最上面盖“承前页”,每天结出一个余额,到月末结出借方和贷方合计数,并结出“本月合计”,与会计的现金总帐进行核对,如果帐帐相符那就完成了一个月的工作。
现金日记账是各单位重要的经济档案之一,为保证账薄使用的合法性,明确经济责任,防止舞弊行为,保证账簿资料的完整和便于查找,各单位在启用时,首先要按规定内容逐项填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。在账簿启用表中,应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期;在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期,由会计主管人员签名盖章,并加盖单位公章。在一本日记账中设置有两个以上现金账户的,应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码,以方便登记和查核。
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日记账余额算错了怎么修改
日记账余额算错了怎么修改
现金日记账登记错误的修改方法:
用财政部规定的划线更正法:如果会计编制的记帐凭证没有错误,错误只是你登记帐务的错误的话,如果月结没有划红线结账的话,就用财政部规定的划线更正法,如果你已经盖完本月合计并结出余额的话,且红线已经画完,为保持帐面的整洁,就把你记得那笔业务和会计凭证比较一下.你记得多拉,就用红字在下月,把多记部分冲回并写上"冲回xx月xx号业务多记部分",并在上月原纪录处标定"多记数下月冲回",结出的余额不要改变,在此下月你的余额就和总账一样.
现金日记账登记登记内容是什么
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,为了加强对企业现金的监管,现金日记账采用订本式账簿,如下图所示:
现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿.由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证,逐日逐笔进行登记,并随时结记余额.
登记现金日记账时,除了遵循账簿登记的基本要求外,还应注意以下栏目的填写方法:
日期
"日期"栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期,现金日记账一般依据记账凭证登记,因此,此处日期为编制该记账凭证的日期.不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期,也不是实际登记该账簿的日期.
凭证编号
"凭证字号"栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号.如,企业采用通用凭证格式,根据记账凭证登记现金日记账时,填入"记×号";企业采用专用凭证格式,根据现金收款凭证登记现金日记账时,填入"现收×号".
日记账余额算错了怎么修改?根据我们上面文章中的介绍,可以了解到企业的日常账务处理中是根据企业取得的原始凭证进行处理的,而企业的明细账、日记账等账簿都是通过企业的记账凭证汇总取得的,具体的账务处理大家可以参考我们上面的介绍.
如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
方法一、做期初资料调整
方法二、反结账、反过账、反初始化
用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?
清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果
先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作
期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?
用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。
在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错
总账应当以记账本位币(人民币)列示。
对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。
在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决
取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好
新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办
会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。
总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额
总账应当以记账本位币列示。
对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。
61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)
设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。
用友T3软体怎么把会计科目封存
你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。
用友U8 新建账套期初余额方向录错怎么办
首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。
用友期初余额设置错了怎么办?
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
1、反结账:执行总账|期末|结账功能,在打开的界面中选择要取消反结账的月份,按ctrl+shift+f6键,并输入主管口令,取消结账;
2、反记账:执行总账|期末|对账功能,界面打开后,按ctrl+h键,并输入主管口令,就可将恢复记账前状态激活。此时再执行总账|凭证|恢复记账前状态功能,在打开的界面中对一些参数做出选择,并输入主管的口令,即可取消记账。
用友u8进项税额余额放向错了但已经使用怎么办
科目已经使用了是不能修改余额方向的。
建议先将凭证上的科目先换一个其他的科目,在删除期初余额后,在修改余额方向,在把凭证调整过来,补录期初余额。
www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友日记账余额错了怎么办和用友日记账余额错了怎么办啊的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。
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