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金蝶对等核销差异怎么办(金蝶对等核销怎么做)

admin 2023-06-04 金蝶软件 87 ℃ 0 评论

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金蝶内部交易核对差异处理的取大取小等核对方法是怎样的?

关于直接往来分散逐笔对账联行往来,收报行收到对账表核对联行来账后的处理方法是( C E )。

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首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。

存在差异时查明差异原因,形成差异的事项进行合理说明。核对往来账款的方法。自查发现问题时:应查找出原始凭证,核对调整账面。查看双方科目余额并核对:对账单。针对核对结果的不同处理。

明细账的字体是可以调整的,自动变小了,应该是不小心调小了打开明细账,点菜单栏上的查看按钮,再表格字体,弹出的界面设置文字打下,如下图:设置成你需要的字体即可。

点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

金蝶K3固定资产计提折旧的自动对账有差异

截图太过于模糊,引起的原因有很多种,常见的是筛选时间不一致导致的,也可能是固定资产折旧数据被改动,要具体问题具体分析。

固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧,而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话,一般是不存在对账不平的情况的。

首先保证一个账是对的,一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证,可以在这个月手工补录。当然,这涉及到以前年度损益调整,第一看金额的大小,第二看你们自己和税务部门的严谨性。

这个问题我见过,可能就是你做固定资产卡片的时候犯了一个小错误。

金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思,具体怎么操作,求详解!

委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销,即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料,以核算委外入库产品的材料费用,根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商,还有多少材料在加工商那里。

核销是为了让账龄不再继续计算下去,核销主要是为了进行账龄分析用。

正常而言,红字入库的金额是允许修改的,比如您上面提到的将其金额为了4500.但是如果是蓝字和红字单据进行对等核销,如果金额不一致(方向相反),应该是不允许核销的。

金蝶应收明细表与未核销单据差异金额怎么查找

1、第一步打开金蝶K3主页,点击账务处理这一项进入。第二步进入账务处理这一项之后,点击界面上的凭证管理选项进入。第三步进入凭证管理后,在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。

2、在供应链-仓存管理-盘点作业里面,进行盘点的操作即可自动找出差异。根据金蝶k3的操作使用方法,总账金额小,仓存金额可以在供应链-仓存管理-盘点作业里面,进行盘点的操作查找差异。

3、进入金蝶财务软件的主界面,点击左侧的【总账】,再点击【总账】的子功能中的【财务报表】,再点击明细功能下的【科目余额表】。

4、打开软件,点账务处理,再点往来核销点开之后,菜单栏上有,反核销的按钮,如下图:步骤:1)、通过过滤界面查询出已经核销过单据,即核销日志。2)、双击需要反核销的记录,将需要反核销的记录选上。

5、两边都导出excel,按供应商分类汇总,再对比找到那家供应商出现的差异,再核对明细。

6、如何查金蝶k3销售出库的金额和生成的发票金额对不上 出现这个问题:你要看你们凭证模板怎么设定的;把销售出库资料拉出来核对。

金蝶k3成本计算完工成本和产品入库金额有差异,怎么处理

1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。

2、库存是使用的加权平均单价,与发票的单价不一致,是正常的。你按照发票单价计入金蝶帐套就可以了,月末软件自动计算单价。

3、金蝶k3委外加工核销因出入库价格不同导致未核销有金额只需要到委外加工入库核算中点核算即可。委外核销和出库核算本身没有先后顺序,在先做了委外核销后在出库核算的情况下,一定要再去做一下委外加工的入库核算。

4、金蝶K3 ,外购 入库单 生成的采购发票,每张都需要与对应的外购入库单 勾稽 ,月末对未勾稽的入库单还要进行暂估入库,以保证供应链与总账的同步性。

5、通过成本调整单来调整存货余额。存货核算——期初调整——成本调整单-新增。

关于金蝶对等核销差异怎么办和金蝶对等核销怎么做的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:金蝶对等核销差异怎么办

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