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金蝶迷你版结账后怎么办(金蝶迷你版年底怎么结账)

admin 2023-06-06 金蝶软件 57 ℃ 0 评论

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文章目录:

金蝶软件凭证过完账以后再怎么做

所有凭证全部过账 使用结账功能 系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

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金蝶里面录完凭证后的步骤如下:进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。

金蝶软件做账流程:进入软件后,点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

第一步,打开软件,将出现如下所示的界面,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,输入用户名和密码,然后单击“确定”,将进入如下所示的页面,见下图,转到下面的步骤。

金蝶迷你版已年结后如何反结账

1、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

2、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

3、首先,登录金蝶软件,如下图所示:登录系统后,双击“反签出”按钮:运行后点击反签出选项:此时,[反签出]操作界面将弹出。

4、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

金蝶财务迷你版软件中期末结账后发现还有应付账款没有上账,应该怎样做...

你可以试着反结账到前面去,然后重新过账,结账。过账结账操作下。如果有报错,可以从数据库修复。(主要是考虑你的本期凭证做完发现上期凭证未过账,这个现象不可能发生,如果真有,就是数据库去修改了。从数据库修改回来吧。

具体操作你自己跟着去做就行了。补充一下:反结账前做备份时,如果软件备份数据后,建议把安装目录整个全部复制一份放到别的盘里面,如果操作不当也可以还原,反结账要小心处理,以免损坏数据。供参考,希望有所帮助。

还没结转就反结帐反过帐后,去对应的科目里进行修改。

下面是我为大家带来的金蝶财务软件账务处理流程及步骤的知识,欢迎阅读。

首先打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块,单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。其次在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码,确保结账正确,单击“完成”按钮。

金蝶迷你版结账后怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于金蝶迷你版年底怎么结账、金蝶迷你版结账后怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

Tags:金蝶迷你版结账后怎么办

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