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金蝶软件结账错了怎么办(金蝶结账结错了怎么办)

admin 2023-05-26 金蝶软件 44 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是金蝶软件结账错了怎么办的知识,其中也会对金蝶结账结错了怎么办进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

文章目录:

金蝶标准版做账做到12月了发现8月的账做错了怎么倒回去修改?

1、点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

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2、金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。

3、反结账-反过账-取消审核-修改凭证。反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

4、因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

5、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。

6、报表未报出发现最好做反结转 报表已报出发现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。

我使用的是金蝶财务软件,在2010年期末结转时,有个数据错了,我结转到...

打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

还没结转就反结帐反过帐后,去对应的科目里进行修改。

删除折旧凭证重新生成,核对固定资产模块折旧和明细账累计折旧发生数和余额无误后结账。建议:在日常记账中每月核对,别等年结或是有重大偏差时再找原因,如果全年无报废或到期固定资产还好,要有的话很难处理。

金蝶财务软件,在年底结帐过程中,出现结帐错误,怎么办?请教高手指点!我...

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

还没结转就反结帐反过帐后,去对应的科目里进行修改。

是不是还有更详细的提示吧,要是总账反结账要把与总账关联的其他模块反结账后才可以。

首先确认,你是什么原因出错的,如果是自己某月入库出库的数量金额弄错了,翻过账ctrl+F12,操作过去,修改成正确答案即可。

出纳扎帐错误估计是系统时间的问题,修改系统时间到2012年12月试试,应该可以。科目表错误具体什么样?没看见不好说。

你好,我之前在财务软件工作过,也经常遇到客户出现这样的情况。

金蝶KIS凭证有一个数输错了~但是已经结转损益~该怎么修改

1、k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

2、步骤如下:反结帐,反过帐,(反审核),删除上月底自动结转损益生成的那张凭证,修改错误的凭证为正确的凭主,(审核),过帐,自动结转损益,(审核),过帐,结帐。

3、点击录入凭证,然后顶端中间部位有个”调转“,你输入需要修改的凭证号码,就可以修改了。或者点查询,找到要修改的凭证,再修改就行了。如果已审核,需要审核人员取消。

4、已经稽核的记账凭证销账一般有两种情况:第一种是凭证删除,第二种是修改凭证,当然了前提条件先反过账、反稽核。

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。

若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

问题一:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!问题二:会计过账后如何修改凭证 原则上是不能再修改的。

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。

双击金蝶软件运行,并以管理员登录金蝶软件。在主功能选项界面,选择“账务处理—凭证管理“。在过滤界面输入凭证过滤条件,点击”确定“。

金蝶标准版年结后发现错误如何反结账

1、具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

2、打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

3、我们点击金蝶的主页,我的kis-点击下面的“应用中心”-点击“添加服务”。在弹出的界面中,点击“推荐”—“推荐应用”—“添加”按钮,在“反帖子”下点击。

4、对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

5、金蝶年底结账后是无法跨年反结账的。如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。

金蝶软件结账错了怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于金蝶结账结错了怎么办、金蝶软件结账错了怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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