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金蝶上月帐做错怎么办(金蝶发现上个月账做错了金额怎么改)

admin 2023-05-31 金蝶软件 48 ℃ 0 评论

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金蝶,月底已经结帐,发现上月凭证做错,如何调账

报表未报出发现最好做反结转 报表已报出发现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。

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可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

可以反结账过去,把冲销凭证删除,如果涉及损益类科目,需要重新结转损益。

打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

...的错帐,本月的已经反记账反结账,可是以前月份的改不了,怎么办...

无痕迹修改方法 取消结账:期末,结账,使用快捷键CTRL+SHIFT+F6;取消记账:期末,对账,使用快捷键CTRL+H;找到凭证,恢复记账前状态。

反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。

反结账-反过账-取消审核-修改凭证。反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

现在你反记账后改了凭证,那现金余额肯定就变了,继而影响到后面月份的期初余额也错了。报税之后的报表是不可以更改的,如果你非要把五月的现金日余额调成跟实际的一致又不动报表数字的话,应该是不可能的。

反审核哦, 如你说只有你一个人,单据不审核是不能记账 结账的!你点开审核凭证,看看颜色,如果是白色状态就说明可以直接修改,如果是蓝色就是已审核需要反审核才能修改。

点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

用金蝶做帐,做错了12月的帐本,反过账的时候说年初不能翻过张,怎麼...

应该选择登录时间为2009年12月31日,在进行反结账操作,在进行反记账操作,然后在审核凭证下选择需要修改的凭证取消审核处理。在填制凭证模块进行凭证修改。修改后进行审核、记账、结账即可。

金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作 - 全部反过账可以正常使用了。

点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

年结结转到下一年度之后是无法反结账,只有账套备份中留有这些数据资料。你只有恢复年结时的帐套。如果不是年结 Ctrl+F12 反结账。Ctrl+F11 反过账。 Ctrl+F9 反扎账。

金蝶怎么更正以前期间的错账

1、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

2、首先双击打开金蝶KIS标准版软件,选择公司账套,输入用户账号和密码,点击确定按钮。进入金蝶KIS标准版账套首页,点击左侧主功能区:账务处理。点击“凭证过账”,弹出过账完成提示框:点击“完成”。

3、问:金蝶发现以前年度的账有误怎么办?先红冲凭证,再更正凭证就可以了。

4、点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。

5、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。

6、打开金蝶软件的主界面,在固定资产那里选择固定资产变动进入。点击基本信息,更正错误的信息。下一步选择部门与其他,填写正确的相关资料。这个时候点击原值与折旧,输入对应的数据。

会计每月做账流程

1、大致环节:\x0d\x0a\x0d\x0a根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。\x0d\x0a\x0d\x0a根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。\x0d\x0a\x0d\x0a根据记账凭证登记明细分类账。

2、会计每月做账流程是什么? 账务流程:根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。

3、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。

4、会计工作流程的七个步骤分别是:审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。审核原始凭证。检查原始凭证是否合规,记录是否准确、无误,签字是否齐全。编制记账凭证。

5、会计做账基本流程:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

6、新公司会计第一个月如何手工做账,需要哪些会计科目? 一般企业大致的会计流程与分录。 每月会计作账流程: 根据出纳转过来的各种原始凭证进行稽核,稽核无误后,编制记账凭证。 根据记账凭证登记各种明细分类账。

金蝶软体里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。

打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。

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