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用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友t3中途接帐怎么办的知识,其中也会对用友t3结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
文章目录:
- 1、用友T3里怎样取消结账
- 2、用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
- 3、用友T3如何记帐
- 4、用友t3已经反结账怎么操作?
- 5、凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转
- 6、半中间接手账务,用友t3怎么录入
用友T3里怎样取消结账
友T3里怎样取消结账的步骤为:
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一、我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击结账。
二、点击结账后,我们在弹出的窗口中,选择我们要进行取消结账的结账月份,然后我们按Ctrl+Shift+F6组合键,接着会出现一个提示框,我们再输入帐套主管的口令就可以取消了。
扩展资料:
用友T3进行反记账的步骤为:
一、我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击对账。
二、在弹出来的新窗口中,我们直接按Ctrl+H组合键,接着该系统弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,我们再点击确定按钮。
三、点击确定后,我们关闭上面的窗口,再依次点击总账系统后,会弹出个页面我们再点击凭证,接着再次点击凭证菜单栏里的恢复记账前状态选项就可以了。
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友T3如何记帐
1、点击上面横栏的“总账-期末-对账”,然后按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。
2、接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。然后选择下面,如:2011年01月初状态,点击“确认”。
3、然后取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核。
4、改完凭证直接审核记账结账就是记账成功。
用友t3已经反结账怎么操作?
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。
4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示。
5、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示。
凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转
1、填制凭证
总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存
2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)
总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)
3、月末处理
期间损益结转:自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定
4、记账
总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定
5、月末结账
总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)
6、1、初始报表
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)
2、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)
7、删除凭证
总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注:如果月末已经结账想删除凭证,必须取消月结,取消记账,取消审核后才能删除。
8、取消审核
只有审核人才能取消审核。
总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注:如果结账、记账后需取消审核,先取消结账,再取消记账,才能取消审核。
9、取消月末结账
总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消
10、取消记账
总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定
半中间接手账务,用友t3怎么录入
之前如果就是用软件做的,接着做凭证就行,如果之前没用软件,需要把建立好账套,把基本信息维护好,比如二级科目,期初的一些数据也需要录入,录入完成之后,可以做凭证业务
关于用友t3中途接帐怎么办和用友t3结账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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