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用友月末结转错了怎么办(用友期末结转)

admin 2023-05-19 金蝶软件 142 ℃ 0 评论

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文章目录:

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

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2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友9月已结转发现8月错误怎么办?

有两种解决方式:

1、如果错误不涉及损益不涉及税费(即不影响已提交的税费申报),可将9月份和8月份反结账;将8月份错误凭证反记账、反审核,修改错误;再按正确程序审核、记账、结账;

2、可以在当期月份(10月份),以调账方式将错误调整过来。摘要记得注明“调整XXXX年8月XX#凭证“

用友财务软件中,本月结帐后,发现错误,该怎么办

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友软件月末结帐后,发现有点错误,如何才能反结帐呢??

这个操作只能是帐套主管才能操作。首先,打开用友软件,菜单栏总账,期末,里面有一个结账,点击结账,选中需要反结账的月份,同时按住键盘上ctrl+shift+F6,输入密码,确定;反记账在菜单栏总账,期末,里面有一个对账,点击对账,同时按住ctrl+H,会提示恢复记账前状态激活,确定,退出来,在到总账,凭证,里面有一个恢复记账前状态,选中一种方式,确定,输密码。

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Tags:用友月末结转错了怎么办

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