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www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友年初余额错误怎么办,和用友年度账为什么是灰的的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。
文章目录:
- 1、用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
- 2、用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
- 3、用友T3普及版我已经做了3个月帐才发现期初余额有错误.请问怎样更正.新手求救
- 4、用友期初余额设置错了怎么办?
- 5、用友软件期初余额的借贷方错误如何修改
- 6、如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
解决方法:
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1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。
2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。
扩展资料:
对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:
1)没有完成结转工作
比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。
2)新增一级会计科目未添加到报表项目
财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。
3)检查行业性质、公式
如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。
参考资料来源:百度百科——资产负债表
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。
用友T3普及版我已经做了3个月帐才发现期初余额有错误.请问怎样更正.新手求救
你要反结到上期,并反记账后就能修改其实余额:方法:
1、反结到上期:总帐——期末——结帐,ctrl+shift+F6;
2、本月已记账后反记帐:总帐——期末——对帐,ctrl+H;
已经记的账不用删除,修改完期初余额后,
再进行每一期的记账,结转到一下期就可以了,很容易的。
用友期初余额设置错了怎么办?
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
1、反结账:执行总账|期末|结账功能,在打开的界面中选择要取消反结账的月份,按ctrl+shift+f6键,并输入主管口令,取消结账;
2、反记账:执行总账|期末|对账功能,界面打开后,按ctrl+h键,并输入主管口令,就可将恢复记账前状态激活。此时再执行总账|凭证|恢复记账前状态功能,在打开的界面中对一些参数做出选择,并输入主管的口令,即可取消记账。
用友软件期初余额的借贷方错误如何修改
你需要用主管的身份进去用友U8,找到业务处理,总账,期末,结账,选中已经结账的月份,同时按下键盘上ctrl+shift+F6,先反结账;然后再找到期末,对账,选中月份,同时按下键盘上的ctrl+H,反记账,一次循环操作,直到返回到你开始做账的第一个月,进总账,设置,期初余额,进去看能修改期初数据,找到你要修改的科目,性质为贷方的,余额为借方那么你就输入负数贷方数来代表借方;期初余额性质为借方的,要输入贷方数就用期初负数借方来代表贷方数。
如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
如果在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么办? 用友T3
方法一、做期初资料调整
方法二、反结账、反过账、反初始化
用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办?
清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
会计科目设定,期初余额录入和填制凭证的顺序错误会产生什么后果
先进行会计科目设定,然后录入期初余额,然后才能填制凭证,顺序错误的话财务软体无法操作
期初余额已输入,才发现会计科目输错了,都不可修改. 该怎么办?有什么方法可以补救?
用友的话 可以取消错误科目的余额(删除该余额),再修改科目(增加二级,修改科目),然后再输入期初余额。
在总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,则必须先输出入其外币余额再输入本币余额. 哪错
总账应当以记账本位币(人民币)列示。
对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。
在电脑记账后发现会计科目错误,应该怎么解决
取消记账 然后找到凭证 取消稽核 重新修改 要是刚开始设定会计科目的时候错误就要去 基础设定里的会计科目里面找到错误的改正就好
新增外币核算,会计科目期初有余额怎么办
会计科目比如美元核算期初有余额对新增比如日元核算不涉及存在问题。新增日元核算怎么办,就是有关总账明细账户增加日元明细科目属性定义,开启账页就现出“日元”下有“外币”和“本位币”各有“借方”“贷方”“余额”栏。
总账中录入会计科目期初余额时如果某科目为外币核算科目,为什么必须先输出入其外币余额再输入本币余额
总账应当以记账本位币列示。
对以外币核算的明细科目,应采用双币记账,期末余额要以期末汇率调整人民币金额,调整差额计入财务费用-汇兑损益。
录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。
61、在输入期初余额时,若某一会计科目涉及辅助核算,可以直接输入总账期初余额。(为什么错了)
设定有辅助核算的会计科目,初始化时,应该分别输入其下各辅助核算专案期初余额,不能也无法在总账科目中直接输入资料。
用友T3软体怎么把会计科目封存
你如果在建帐套时设定会计科目达到二级、三级才可以在会计科目中设定二、三级会计科目,否则是不可以增加的。如果设定了,在会计科目设定中,先增加一级科目,然后选择一级科目,选择增加,就可以增加二级科目,选择二级,就可以增加三级。
用友年初余额错误怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友年度账为什么是灰的、用友年初余额错误怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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