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www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友已结账了怎么办,和用友已经结账发现有错怎么办的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。
文章目录:
- 1、我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?
- 2、在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
- 3、用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤
- 4、用友T6已经记账,怎么取消
- 5、用友怎样取消结账?
- 6、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?
在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证
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在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是:
1.在核算模块删除已经生成的凭证;
2.核算模块取消采购单记账;
3.采购模块取消结算;
4.取消采购单审核即可。
用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗
解决方案:
委外结算的正确流程:委外订单 — 委外材料出库 — 委外产成品入库 — 委外发票到达 — 委外发票结算(计算加工费并反写到入库单上) — 委外材料出库单记账(确定材料真实费用) — 委外结算(计算入库成品的材料费、加工费、运费,并反写到入库单上的单价和金额) — 委外产成品入库单记账(确定成品成本以及制单前提) — 委外产成品入库单生成凭证。
根 据这个流程可以看出,委外发票结算与委外结算不是同一项操作!
请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
取消结算步骤;
1、在核算模块删除已经生成的凭证;
2、核算模块取消采购单记账;
3、采购模块取消结算;
4、取消采购单审核即可。
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
T6采购普通发票已经结算,怎么才能删除
依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票
用友u8发票反结算要怎么操作?
:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.
用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办
采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。
如果是入库多,发票少,这种可以进行部分结算,可以修改一下采购结算地方的结算数量。
如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。
用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?
存货核算反结账,然后删除发票的结算单
使用金蝶会计软件时,对于已经审核结算的单据,怎样反结算
结算的那一步旁边应该有个反结算的选项
在用友软件的企业应用平台中,收付结算中只有结算方式,则付款条件怎样操作
你的付款条件具体指什么,如果要设定业务单据完成后才付款就可以,如果分阶段完成的,就不是这种软件可以解决的了
用友软件凭证已经结账,但是我要修改凭证,该怎样操作,有谁知道详细步骤
1、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。
2、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
3、然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】; 此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,没有密码直接点击【确定】。
4、在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证,点击下面的【取消审核 】即可。
用友T6已经记账,怎么取消
注释:Windows10专业版;
1.点击【期末】-【对账】,弹出界面后按【ctrl+h】键,录入操作员登录密码,提示【恢复记账状态已被激活】,点击【确认】;
2.点击【总账】-【凭证】,下面会显示【恢复记账前状态】按钮,点击进入,选择【恢复到月初状态】或者【最后一次记账前状态】即可;
在总账—期末—对账界面,按Ctrl+H,提示启用恢复记 账前状态,再到总账—凭证—恢复记账前状态,点恢 复到这个月初的状态。
扩展资料
用友t6年结后常见问题
1、年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平;
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。
方法一:
(1)取消科目的辅助核算,将预付帐款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。
(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二:
(1)将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。
(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初162000录为0。在重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。
2、年结之后能否修改暂估处理方法;
只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就可以修改。录入辅助核算期初余额。
3、何时能够删除或者修改会计科目、基础档案;
年结操作全部完成之后,也就是建立年度帐、结转完上年数据之后,进入到新的年度账中,对已经没有期初余额且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。
用友怎样取消结账?
问题一:用友怎么取消结账 在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
问题二:用友软件月末结账,怎么取消结账 (一)如何取消月末结账
在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。
操作:在月末结账的状态处,点击到取消结账的月份处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于王处长的口令是空的,点击确定。取消结账以后,点击填置凭证就可以完成。
问题三:用友财务软件怎样取消记账和结账? 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,激用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。
手打很累,请体谅下...
问题四:用友T3里怎样取消结账 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核――成批取消审核即可。
问题五:用友U8 结了账之后能取消结账吗?? 可以的,结账的下月登陆,在结账的地方同时按ctrl+shift+f6 ,就可以取消结账,有错的凭证可以冲销掉或作废掉再添一张。
问题六:用友财务软件怎样取消记账和结账 第一步、反结账
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:
第二步、反记账
1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
问题七:用友U8里怎么样取消已结账的总账 在月末结账ctrl+shift+F6取消结账,选择反结到某一时间点的状态
问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
问题九:用友U8如何删除已结账凭证 亲,你恢复到记账前状态没执行这个吧------------------------------ “凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
总的步骤:1、取消结账:点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
b、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
希望能帮到你!
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核
用友财务软件记账做错了怎么办
反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张
用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了
如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
AC990财务软件已经结账凭证修改??急~
====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======
系统管理模块进入
附录:AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证
点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。
1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
用友财务软件年度结账了怎么反结账
登录帐套,2014年度,
点总账-期末处理-结账 页面,
点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。
输入密码,确定。。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改
在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
用友财务软件凭证保存
你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。
关于用友已结账了怎么办和用友已经结账发现有错怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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