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用友t3暂估入库怎么办(用友u8暂估入库报销处理)

admin 2023-05-02 用友u9 120 ℃ 0 评论

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文章目录:

在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?

一、暂估报销单据出现的原因:

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1、对于暂估记账的入库单,发票到时,入库数量全部结算后,要在核算模块进行“暂估成本处理”,如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作,则平时月份在期末处理的时候不提示,但12月份在进行核算模块期末处理的话,就会出现上述提示

2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”,但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”,也会出现上述提示。

二、处理方法:

1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中,看是否还存在没有处理的纪录。如果有,则点击“暂估”按钮,进行处理(相当于记账的意思)

2、如果不存在这样的纪录,则根据语句判断出在采购结算子表中哪些记录“入库单的数量已经全部结算,并且已经进行暂估成本处理,但在该表中的是否记账标志仍是否”

3、利用以下语句进行修改: update pursettlevouchs set baccount=1 where id=xx 注意:如果在采购模块只对采购入库单上的部分数量进行了结算,则在核算模块不能进行“暂估入库成本处理”。在采购结算子表中该结算单的“是否记账baccount”标志仍是“否”,不影响期末处理,也不用修改。

用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)

提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。

月初回冲处理流程:

1.月末核算系统结账前,需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入,系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。

3.核算月末结账

4.下月初,在核算系统中会自动生成与此处对应的红字回冲单。

5.当下月收到采购发票时,在采购中进行采购结算。

6.核算中执行结算成本处理,自动生成相应的蓝字回冲单。

位置:点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。退回采购中浏览采购入库单;自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账:点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

有疑问的地方可以再追问哦,记得采纳加分哦

在用友中怎样进行暂估成本处理

1、对于暂估记账的入库单,发票到时,入库数量全部结算后,要在核算模块进行“暂估成本处理”,如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作,则平时月份在期末处理的时候不提示,但12月份在进行核算模块期末处理的话,就会出现上述提示

2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”,但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”,也会出现上述提示。

扩展资料

《国家税务总局关于印发企业所得税税前扣除办法的通知》(国税发[2000]84号)中第三条:纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据,合法是指符合国家税收规定,其他法规规定与税收法规规定不一致的,以税收法规规定为准。

实务中税务较多运用的原则是:在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整,否则应做纳税调整,以防止企业滥用暂估入账。

参考资料来源:百度百科-暂估入账

用友T3财务软件里,取消暂估的方法。

如果存货核算已经月结了要取消月结和期末处理,然后恢复记账,到存货下面的单据列表里找发票和结算入库单对应的红字回冲单和蓝字回冲单并删除,再到采购下面找到发票对应的结算单删掉,就可以修改发票了,我用的是U8,操作界面基本上差不多

用友系统中存活暂估入库的流程是怎么样的?求图!!

分三种情况月初回冲:本月结账——自动生成红字回冲单——发票到达后,做采购结算——再做暂估入库成本处理——自动生成红蓝回冲单单到回冲:本月结账——不会生成任何单据——发票到达后,做采购结算——再做暂估入库成本处理——自动生成红蓝回冲单单到补差:本月结账——不会生成任何单据——发票到达后,做采购结算——再做暂估入库成本处理——自动生成调整单

用友T3暂估入库单如何做

发票到后,录入发票和入库单结算,如果金额一样,直接将发票做了凭证就行,如果不一样,会自动生成红蓝字回冲单,需要生成入库单凭证,红字的冲掉以前入库单生成的凭证,蓝字的按发票金额生成.

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Tags:用友t3暂估入库怎么办

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