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用友t6已结转怎么办(用友t6不能结转期间费用)

admin 2023-04-24 用友u9 106 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友t6已结转怎么办的知识,其中也会对用友t6不能结转期间费用进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

文章目录:

用友T62010年已结账怎么做2011年怎么做账

给你一个详细的流程参考吧:

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用友软件年度结转操作步骤:

一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:

1、进入系统管理,点注册,

2、注册用户名用admin,再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。

8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。

二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,

3、 点确认,接着点是。

4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。

4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。

三、 结转上年数据

注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,

注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,

1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;

2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。

4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,

4、 点确认

5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。

注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!

6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。

用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

按以下步骤操作:

1、反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;

然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;

2、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;

3、反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

扩展资料:

用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。

帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;

同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时监督随时管理;

功能模块包括总账(现金银行、往来管理、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理、老板通、移动商务模块、所得税汇算插件、跨账套查询插件。

参考资料来源:百度百科-用友t3标准版

用友T6,没有期间损益结转,就结账了,怎么办?

这个如果你的8月份报表已出,那就只能做到9月份,如果8月份报表没出,那么建议还是反结账8月份补做损益结转。做到9月份会造成8、9月份账务与实际发生不符;

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是:

1.在核算模块删除已经生成的凭证;

2.核算模块取消采购单记账;

3.采购模块取消结算;

4.取消采购单审核即可。

用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗

解决方案:

委外结算的正确流程:委外订单 — 委外材料出库 — 委外产成品入库 — 委外发票到达 — 委外发票结算(计算加工费并反写到入库单上) — 委外材料出库单记账(确定材料真实费用) — 委外结算(计算入库成品的材料费、加工费、运费,并反写到入库单上的单价和金额) — 委外产成品入库单记账(确定成品成本以及制单前提) — 委外产成品入库单生成凭证。

根 据这个流程可以看出,委外发票结算与委外结算不是同一项操作!

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

取消结算步骤;

1、在核算模块删除已经生成的凭证;

2、核算模块取消采购单记账;

3、采购模块取消结算;

4、取消采购单审核即可。

用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

T6采购普通发票已经结算,怎么才能删除

依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票

用友u8发票反结算要怎么操作?

:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.

用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办

采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。

如果是入库多,发票少,这种可以进行部分结算,可以修改一下采购结算地方的结算数量。

如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?

存货核算反结账,然后删除发票的结算单

使用金蝶会计软件时,对于已经审核结算的单据,怎样反结算

结算的那一步旁边应该有个反结算的选项

在用友软件的企业应用平台中,收付结算中只有结算方式,则付款条件怎样操作

你的付款条件具体指什么,如果要设定业务单据完成后才付款就可以,如果分阶段完成的,就不是这种软件可以解决的了

用友t6软件已经结转下年发现上年度有错误怎么恢复

用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6 怎么不行呀,详细流程谢谢。

这个组合没有问题,在最后一个结账月,选中,然后按这几个键,如果没有反应,请看下你的键盘是不是新式键盘,我遇到过的,新式键盘如果带功能键fn,就需要再加按这个键。

关于用友t6已结转怎么办和用友t6不能结转期间费用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:用友t6已结转怎么办

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