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用友损益不平怎么办(为什么用友损益类科目增加不了明细科目)

admin 2023-05-15 用友财务软件教程 97 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友损益不平怎么办,和为什么用友损益类科目增加不了明细科目的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。

文章目录:

用友t3资产负债表不平?

1、新增了损益类科目,但是在【总账系统】-【月末结账】-【损益结转设置】中没有设置新增损益类科目对应额本年利润科目,导致新增的损益类科目的数据没有被结转到本年利润,导致资产负债不平,在【总账】-【期间损益结转】-【损益结转设置】-【指定本年利润科目】-【确定】后,重新做期间损益结转即可 2、应收、应付、预收、预付科目公式设置不正确 3、报表模板的行业性质与账套的行业性质不一致

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用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?

解决方法:

1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。

2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

扩展资料:

对于用友t3资产负债表期末余额不平,可能有以下原因:

1)没有完成结转工作

比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

2)新增一级会计科目未添加到报表项目

财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式,如果在账套中进行了科目添加,就有可能引起此问题。修正方法:在资产负债表中将增加的科目添加进去。

3)检查行业性质、公式

如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致,就会导致公式失效,取不到数据,账套的行业性质可以这样查看:总账-设置-选项-其他-行业性质。

参考资料来源:百度百科——资产负债表

用友通财务软件对账时损益类余额不平?该如何处理?

损益类余额不平就是有损益类账户余额没有结转,看看是不是有新的损益类科目,特别是二级科目更要注意,定义结转没加上二级科目的话就会出现这种情况。

T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??

一、如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。

二、如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:

1、取消所有的记账和审核。

2、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

3、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

扩展资料:

试算平衡,是指根据借贷记账法的记账规则和资产与权益(负债和所有着权益) 的恒等关系,通过对所有账户的发生额和余额的汇总计算和比较,来检查账户记录是否正确的一种方法。

试算平衡的分类

(1) 发生额试算平衡 发生额试算平衡,是指全部账户本期借方发生额合计与全部账户本期贷方发生额会计保持平衡,即:全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计 发生额试算平衡的直接依据是借贷记账法的记账规则,即“有借必有贷,借贷必相等”。

(2) 余额试算平衡 余额试算平衡,是指全部账户借方期末( 初) 余额合计与全部账户贷方期末(初)余额合计保持平衡,即:全部账户借方期末(初) 余额合计=全部账户贷方期末(初) 余额合计 余额试算平衡的直接依据是财务状况等式,即: 资产= 负债+所有者权益。

参考资料:试算平衡-百度百科

用友软件期末结转的时候损益类科目结转不平,是什么原因

有2种可能 1,凭证的填制方向不对 比如 费用必须写在 借方 如果出现贷方 必须在借方 用复数表示 通常表现在银行利息上

2,在记账后新增加了凭证 导致取数不正确 如果LZ方便 可加QQ 87999450 远程帮你看下!

希望帮到LZ

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

t3用友软件总账与明细账不平怎么办

总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算.

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);

2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法"反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算).

t3总账与明细账不平解决方法

首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.

如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.

原则:

发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账.看是否解决问题.如果不行,再分析相关的账表和后台数据库.

常用的数据库:

科目表code;凭证和明细账表gl_accvouch

辅助总账表gl_accass;总账表gl_accsum

注意:月末结账的时候提示对账不平的原因很多,很多问题的表现一样,但原因并不相同.这里仅说明的常见的解决方法,或者提供一种思路.并不是所有对账不平的原因和解决方法.

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