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小编为您带来的是有关用友不能月末结账怎么办和用友不能月末结账怎么办呢相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
文章目录:
- 1、用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办?
- 2、用友T3月末结账未通过工作检查不可结账
- 3、T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
- 4、用友软件T3的问题:无可记账或上月未结账,不能记账!
- 5、用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
用友T3月底结账提示存货系统未结账,怎么办?
解决方法: 用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
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用账套主管登录系统管理,点击账套 启用,将多余的模块取消即可。
的话就可以选择你要使用的模块了。没有购买或者不想用的就别勾选就行。如果已经启用了不想用的模块,可以在系统管理中用 账套主管 登录该账套,在‘账套’菜单下,选择‘启用’,可以将不想用或者想用的模块勾选。
你的账套启用了存货系统,且未月结。用友总账月结必须在其他已启用模块全部月结后才能进行。
首先你要确定是否使用该模块,如无,则取消该模块。如使用,无论是否有业务发生,月结是必须做的工作。
用demo登录系统管理,点账套下的启用,取消存货核算前面的小勾。注意登录时不要打开软件。
用友T3月末结账未通过工作检查不可结账
1、你的问题处理方法:先到系统管理里,用Admin登陆,之后在上面菜单里找到清除异常任务功能点一下,或者在网上找一个用友T3的清除异常任务小工具。
2、在整改完毕后,重新进行工作检查,确认问题已经得到解决。如果检查通过,可以进行结账操作。如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。可以寻求专业人员或用友技术支持人员的帮助,解决问题并确保工作检查通过。
3、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)作废的凭证要做凭证整理。
4、你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。
5、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
6、用友u8未通过工作检查不能结账原因:其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
1、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
2、T3系统的要求是这样的,先是要业务系统月末结帐,之后是存货核算系统月末结帐,最后才是财务系统也就是总帐结帐。
3、原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。
4、一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。
5、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
6、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
用友软件T3的问题:无可记账或上月未结账,不能记账!
1、其实您这是错误的 。启用日期是 11 月份 你应该输入 10 月底的余额……。
2、用友软件结账的一般程序是:出纳签字、审核、记账、期间损益结转后,再审核,记账结转的凭证、最后再结账。
3、原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。
4、反结账。反记账的作用就是可以让你能够修改已经记了账的、过去的凭证。对每项经济业务按相等金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。
5、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
6、确认你新建账套的“建账时间”,是1月份,还是2月份?依据你的提示“无可记帐凭证或上月未结帐,我认为你的账套建设时间是1月份。解决方法:对1月份时行空记账。操作方法,以2011年1月30日登录软件,进行结账操作。
用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
1、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
2、要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
3、固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
4、你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。
5、您好,亲.您所问的( 用友固定资产无法结账 )为您提供答案如下:是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友不能月末结账怎么办和用友不能月末结账怎么办呢的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。
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