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用友u8报表不平怎么办(用友u8报表公式大全)

admin 2023-05-09 用友财务软件免费下载 111 ℃ 0 评论

小编为您带来的是有关用友u8报表不平怎么办用友u8报表公式大全相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录:

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

凭证是对的,但报表及总账都不平在用友软体里

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余额表不平,可以从以下几方面排查:

1.检视【总账】-【设定】-【期初余额】中是否试算平衡;

2.用账套主管登入,将该月所有凭证反记账重新记账检视;

3.如果以上都不行,一般是账套资料问题,请备份资料,联络代理商处理。

用友软体总账日报表

我用的是用友通普及版,现金和银行存款是在上面最一排的现金中找,具体操作:现金→现金管理→现金日记帐或银行日记帐(或日报表等)。

用友软体里的报表数不平

既然是两边,那么你所说的应该说资产负债表,是一张余额表,差额是一笔费用可以重点考虑检查费用的相关凭证,也要注意是否都记账,尤其是期末的损益业务是否都已结转记账

用友软体总账与存货对账不平怎么办?

存货核算模组是可以针对对账不平和结存不对做调整的,可以自动调整也可以手工做调整单,反结账到本月做调整单,也可以次月初作调整单,次月末记账期末处理之后就可以了。

用友软体的总账与辅助账对账不平,怎么办

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中新增相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的介面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

请问用友软体凭证出完,但是未记账,为什么报表取不出值?

主要是你报表取数公式的设定问题,在设定函式取数公式时,可以设定不记账取数。

怎么在用友软体上查凭证

用友那套软体,不同的软体有不同的方法。有一些是共用的。

1、进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。

2、进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击开启,可以看到明细。找到相应明细后选中,点选表头凭证,即可开启相应凭证。

3、若通过模组进行,可以在各模组凭证查询中找到相应月份,相应凭证号的凭证,针对使用应收、应付、固资、供应链管理中的存货核算,都可使用上述方法进行。

用友软体怎样从总账汇入到UFO报表中去

期初余额 公式用 QC 本期发生额 公式用FC 期末余额 用QM 首先点到UFO 左下脚红色 格式状态 下 点需要公式的单元格 举例 现金期初 点上边的 Fx 然后 点用友账务函式 选择左侧 期初资料 函式 QC 点确定 点公式向导 选择好对应科目 (帐套号 年度 可不选) 预设取期间 为月 点确定 应该生成一个 QC (1001,,,月,,,全年)的公式 取的就是 该单元格的 期初资料 !如果又不明白的请加QQ 87999450 年后必复!

是用友软体 凭证已经录入里面 怎么在软体里面做财务报表哟

开启财报模板,修改表格公式,使该报表取数的科目与你实际使用的一致,就可以自动出报表了。

用友U8年度结转后资产负债表不平是怎么回事

检查一下UFO报表设置的公式是否有问题,再先把资产负债表跟余额表对一下,看是不是凭证做错了,如果没错就看下是不是报表公式不对,改一下公式就行了。取消记账,整理凭证,重新记账,也许就平了。

你把你的余额表打印出来对照着看,会发现问题的。如果还不行就看看资产负债表里的公式是不是错了。核对凭证、科目汇总表是否编的平衡,核对总账与明细账是否一致,核对总账余额与明细账余额和资产负债表之间是否一致。你的方法也可以,记完当月账后做下一个的账,最后一起查报表,不平衡的话那就最后每月反结账。用友U8反结账步骤:1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

为什么我用用友软件对账,试算都平衡可是到了报表却不平

试算平衡是期初的。如果报表不平有可能是公式取数不对,或者是有未记账的凭证。你可以排除一下,还有一种办法就是,打开科目余额表和报表上的余额核对,看看是哪个科目余额不对,这样的话就可以有针对性的解决问题了。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)

原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

问题解答:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产:

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

②使用年限超过一年;

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。

用友U8系统UFO报表中资产负债表不平衡?

我判断楼主可以试试看不需要改UFO报表 你到你的余额表里看下 末级科目 就是选的时候把末级科目划勾 然后看下你的其他业务支出 安装支出是不是期末有余额 如果有的话 你到 月末转账里 点期间损益结转 点放大镜 把这个科目后边加上本年利润 然后从新结转一次 看看是不是生成了一个新的凭证 如果是的话 就是这个科目数字 没有结转到本年利润里 也就是说 你的资产负债表里 资产和负债和账面金额是一致的 但是所有者权益是错的!!

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:

5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。

拓展资料:

明细账

明细账也称明细分类账,是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账,统称分类账,是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账,是根据总账科目所属的明细科目设置的,用于分类登记某一类经济业务事项,提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种:一是根据原始凭证直接登记明细账;二是根据汇总原始凭证登记明细账;三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记;库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记,也可以定期汇总登记。

4注意事项

(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。

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