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用友软件已经过账怎么办(用友财务软件怎么过账)

admin 2023-05-18 用友T1 238 ℃ 0 评论

用友财务软件官网的站长本文要给会计老师们交流的是用友软件已经过账怎么办的知识,其中也会对用友财务软件怎么过账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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用友软件怎样反结账和反过账?

1、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

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2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

3、首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。

4、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

用友t1商贸宝批发零售版单据过帐之后怎么撤回?

找到出错的单据,先复制一张单据,然后红冲掉错误单据。在业务草稿中,将复制后的单据入库数修正后,过帐。这样就不用再重新选择产品,或是输入其他的产品信息了,会简单一些。

已完成的订单是无法直接删除,您可以尝试把后续的单据删除后在反完成试试。如果不行只能进行年结存操作。

做报损单可以减少库存,做报溢单可以增加库存,在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。

在用友软件里的销售单里的一种产品数量输入错误且已经过账如何改?

点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

具体需要看是哪个模块的期初数据错误。不同模块,解决期初录入数据的解决方法是不同的。如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。

如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。

点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

.首先,打开用友软件,单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后,单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。

说你的月末”结转”在软件中的意思是“期间损益结转(将所有损益类的科目余额结转到本年利润中)“。

修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。

用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办

1、打开用友软件,点击进入制单的界面。进入制单的界面后,然后在记账凭证左上角中点击作废。记账凭证点击作废后,点击左上角菜单里的整理选项。

2、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。填制凭证界面,制单-冲销凭证。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

3、用友删除错误的记账凭证的方法 作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

4、记账后发现凭证有错误 红字冲销法:适用于会计科目用错了及会计科目正确但核算金额错误的情况。

5、首先,先反记账:总账---期末---对账,这个界面按ctrl+H ,提示恢复记账前状态已经激活。然后再去,总账---凭证---恢复记账前状态,选择恢复到月初。

用友软件反结账后还可以反过账吗

1、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

2、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

3、可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

4、但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。

5、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

关于用友软件已经过账怎么办和用友财务软件怎么过账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:用友软件已经过账怎么办

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