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用友软件已经过账怎么办(用友已经结账发现有错怎么办)

admin 2023-05-18 用友u9 119 ℃ 0 评论

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用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。

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用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。 第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。

一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

在用友软件里的销售单里的一种产品数量输入错误且已经过账如何改?

点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

具体需要看是哪个模块的期初数据错误。不同模块,解决期初录入数据的解决方法是不同的。如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。

如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。

在用友里打开查询凭证列表,直接点击需要的相关对象进入。这个时候如果没问题,就通过工具栏选择修改。下一步等完成上述操作以后,继续确定保存。这样一来会发现图示的结果,即可修改已入账的入库单了。

用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办

1、打开用友软件,点击进入制单的界面。进入制单的界面后,然后在记账凭证左上角中点击作废。记账凭证点击作废后,点击左上角菜单里的整理选项。

2、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面。填制凭证界面,制单-冲销凭证。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

3、用友删除错误的记账凭证的方法 作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

4、记账后发现凭证有错误 红字冲销法:适用于会计科目用错了及会计科目正确但核算金额错误的情况。

5、首先,先反记账:总账---期末---对账,这个界面按ctrl+H ,提示恢复记账前状态已经激活。然后再去,总账---凭证---恢复记账前状态,选择恢复到月初。

6、然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下。

用友软件怎样反结账和反过账?

反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

首先登陆软件,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。

用友u吧已过账的银行日记账还可以添加凭证吗

1、可以的,前提是本月未结账。系统允许多次录入凭证,多次记账的。

2、如果一定要添加到本月,只能反结账,反审核,一切月末操作先取消,增加凭证后,再制单、审核和记账并结转下月。

3、进入银行日记账界面,选中一条日记账,单击【制单】,弹出添制凭证窗口,补充凭证的相关内容后点击[保存],凭证界面出现[已生成]标志,表示此凭证已经在总账中增加成功。

4、加不了了,记账宝最多100张凭证,你可以将凭证做在最后一张凭证上面哈。呵呵,这样就不怕超过100张了。

5、可以的,进行反结账,然后对凭证进行修改,再进行凭证的审核、记账、结账处理,具体操作步骤,看结账操作时对话框中下部的提示语。

用友t1商贸宝批发零售版单据过帐之后怎么撤回?

1、找到出错的单据,先复制一张单据,然后红冲掉错误单据。在业务草稿中,将复制后的单据入库数修正后,过帐。这样就不用再重新选择产品,或是输入其他的产品信息了,会简单一些。

2、已完成的订单是无法直接删除,您可以尝试把后续的单据删除后在反完成试试。如果不行只能进行年结存操作。

3、做报损单可以减少库存,做报溢单可以增加库存,在抬头写上仓库的名称,入库的日期,材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。

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