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用友红字发票怎么办(用友软件红字怎么操作)

admin 2023-05-07 用友U8 710 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友红字发票怎么办用友软件红字怎么操作的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。

文章目录:

用友T3怎么红字冲销

冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

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如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

笑望采纳,谢谢!

用友u8 15日,环宇工厂购买的手机要求退货,开具红字发票并现结

一、提交开具红字发票申请

1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

2、登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票文件上传”,点击“新建上传”后,点击“浏览”,从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件。然后点“确认”。

二、办理开具红字发票通知单

纳税人申请完成后,携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。

属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时,应提供以下资料:

1、加盖公章的纸制申请单。

2、涉及退货、索取折扣、折让的,应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。

3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。

4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时,应提供以下资料:

1、加盖公章的纸制申请单。

2、属于“开票有误,购买方拒收”情况的,需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章),写明:

(1) 发票代码、号码及拒收理由。

(2) 错误具体项目及正确内容。

(3) 注明发票未认证未抵扣。

(4) 购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件(加盖购方公章)。属于“开票有误,发票尚未交付”情况的,需自行出具书面情况说明,注明发票尚未交付(加盖公章)。

3、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

三、开具红字专用发票

销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后,可在自己的开票系统中开具负数发票,开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码。

需要注意的是:

开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件

更加详细的流程,请参照:

红票对冲没有出现填制凭证怎么解决

蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。

用友U8之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。

红票对冲

起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法:所谓红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。

用友t3采购退货开红字发票还是显示应付单怎么办

冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证,输入金额后按

-

即可。

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如何用用友u8生成红字收款单?

如何用用友u8生成红字收款单?

收款单表头有个切换,切换一下就是红字 ,或者开启收款单,上面有个红字点一下

用友u8下,填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单?

已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单

用友 U8 收款单据录入负数

收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样,在上方的选单栏仔细找找。

用友T3收款单如何参照订单生成

客户收款操作时如需要使用订单参照功能,必须将该订单取消稽核,是订单处于未稽核状态,待参照后再稽核该订单。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联络,帮助您解决问题。同时您也可以联络用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软体有限公司。上海企通软体专业销售用友软体,

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用友ERP如何修改收款单生成的凭证

收款单生成的就使用了应收模组 那么就不能在总账里修改 没记账的话应收里查询出来 删除凭证 修改收款单 然后重新生成 记账了要先取消记账

用友u8+v12收款单怎么取消稽核

如果已经核销完了,点应收款管理,其他处理,取消操作,分别取消核销和确认收款2步操作,然后删除收款凭证,之后就可以取消稽核了。

如果没有核销,少掉取消核销这一步就行

用友U8做应收时,已稽核的收款单如何弃审?操作步骤?

应收管理---收款单据处理---收款单据稽核 包括已稽核-----取消稽核。

应该就是这个步骤,欢迎给我们团提问题。

用友U8应收应付管理模组中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手给新手讲讲吧!

应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;

应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。

用友erp-u8怎样生成红字销售专用发票

发票新增介面直接选择红字发票,或者根据退货单生成红字发票

如何用用友U8进行核销处理?

1、核销:核销具有普遍意义,主要是应收单和收款单之间的处理,也是企业经常操作的,可以将转账理解为特殊的核销。

2、【应收应付模组】由于处理多种收款(现金、支票、电汇、刷卡......)。

3、结算方式(纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收),所以也要对应多个财务科目。

4、用友无论哪个版本都要在不同模组中处理才行。可以把预收余额看做一个池子,【收款】就等于往预收池加水,【冲抵应收】就等于往外放水了,【预收池】就是当前的【预收余额】。

用友T6如何进行红票对冲? 用手工对冲只显示了红票,没有可对冲的单据。

蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。

以上就是关于用友红字发票怎么办的详细解读,同时我们也将用友软件红字怎么操作相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

Tags:用友红字发票怎么办

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