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用友期初结转数不对怎么办(用友软件期初余额怎么结转)

admin 2023-05-02 用友财务软件试用版 78 ℃ 0 评论

小编为您带来的是有关用友期初结转数不对怎么办用友软件期初余额怎么结转相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

文章目录:

用友财务软件中上年期末余额和今年年初余额不一样咋回事?咋办呢

首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。若是上年期末数据不对,则改正,重新结转。注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,某些科目结转错误,导致数据没有结转正常,这种情况通常是在建立了年度数据后,修改了科目所致。

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用友t3年度结转后下一年度期初余额与上年度期末余额不符

出现这种情况一般都是由于结转年度数据以后,又修改上年度会计账往来账户了,新增的账户结转时没有结转过来,建议把新年度账删除,然后再新建账套,重新结转。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。

【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢,有3个问题哈,有耐心的来

一、调整期初余额可以通过以下方式处理:

修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。

1、不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。先用红字把上年度的会计分录冲销,因为这属于前期会计差错更正,然后再做一个正确的蓝字凭证。

2、涉及成本损益的,可通过“以前年度损益调整”科目调整,修改完成后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下,进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。

二、低值易耗品的摊销方法,书上是介绍了两种,实际工作中还是要注重实际,可以按照一定比例摊销,可以按照时间进度摊销, 一般是在一个年度内全部摊完。

三、如果是想修改摊销方法,基本是在基础设置或者系统设置模块。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开系统管理。

2、单击系统菜单,选择注册。

3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。

4、登录后,选择建立年度账户。

5、弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

6、把财年改到新年,另一个只是设定。

7、登录后,点击年度账户-“去年结转数据”总账系统结转(若其他模块开启,应先结转其他模块,最后结转总账)。

www.yyxxoo.com 在上述内容中已对用友期初结转数不对怎么办和用友软件期初余额怎么结转的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

Tags:用友期初结转数不对怎么办

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