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用友T3软件中:18年到19年,结转报错,错误号0?

admin 2017-04-16 19:53:59 用友T3 248 ℃

今天 www.yyxxoo.com 用友软件网站小编为您带来的是在用友T3财务软件中:18年到19年,结转报错,错误号0?问题的解答。

问题现象:在用友T3财务软件中:18年到19年,结转报错,错误号0?

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解决方案如下:

请先在系统管理中做好数据备份,然后再按如下步骤操作:1.请备份好数据,在【T3补丁下载】中下载对应版本补丁,打补丁并执行脚本; 2.重新做年度结转。温馨提示:1.总账重新年结,一定要确保下一年新年度账的总账处于未记账状态。2.【小贴士】:智能云财务首选品牌-好会计,免年结,月末、年底结转一键完成,减少你70%工作量,快来点我试用吧!

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与“用友T3软件中:18年到19年,结转报错,错误号0?”相关的问答

问:在用友T3财务软件中,如何重做存货系统采购应付冲应收的凭证?

1.进入【核算】--【凭证】--【供应商往来凭证列表】;2.跳出的查询窗口,【业务类型】选择【转账制单】,其他筛选条件选择好后,点击【确定】;3.在列表中,鼠标左键选中要冲销的应付冲应收凭证记录;4.点击上方菜单栏的【冲销】按钮,点击【确定】--【保存】此冲销凭证;5.然后再进入【供应商往来制单】,选择【转账制单】即可重新出现此条需要制单的记录。PS:只有在总账中已经记账的凭证才可以在此做冲销操作

问题现象:用友畅捷通T+财务软件中初始化模板中期初同步提示:业务系统在总账启用前的期间尚未期未处理,不允许使用期初同步?

解决方案:1.如果业务与财务模块都是同一期间启用的,请确认业务和财务模块在启用期间之前的月份是否结账;2.如果业务与财务模块不是同一期间启用的,清修改为相同的启用期间。

问题现象:在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的总账模块中出现打印凭证时,凭证上面是120,为什么打印出来变成了12000?我们应该如何解决金蝶K/3中打印出来的数据和凭证上的数据不一致这个问题呢?

解决方案:在金蝶K/3 中出现此问题的原因可能是选择了套打,显示内容和套打模板设置有关。套打中如果选择的数字格式为:#0.00;;#[去小数点],而在我们的币别小数位数为2位,打印时直接把120.00中间的点去掉,所以,我们看到打印出来的数据就变成了12000了。要修改请参考以下操作步骤:1、登录K/3主界面,依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证查询】进入【会计分录叙时簿】界面。2、选择菜单栏【工具】→【套打设置】,在单据类型为“凭证”的这一行后面单击【设计】,在弹出的登录界面选择当前账套,确定登录,进入【金蝶单据套打设计工具】。3、选择活动文本“借方”或者“贷方”,右键选择【对象属性】,在【文本内容】页签中,修改【数字格式】即可。

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